Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月29日,华软科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为5.15亿元,同比下降6.55%;归母净利润为-2.88亿元,同比下降63.07%;扣非归母净利润为-2.75亿元,同比增长40.73%;基本每股收益-0.35元/股。
公司自2010年6月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为1.17亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华软科技2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为5.15亿元,同比下降6.55%;净利润为-2.94亿元,同比下降58.28%;经营活动净现金流为-3430.89万元,同比增长67.88%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为5.2亿元,同比下降6.55%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 26.97亿 | 5.51亿 | 5.15亿 |
营业收入增速 | -31.58% | -79.56% | -6.55% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为18.52%,4.55%,-63.07%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | -1.85亿 | -1.76亿 | -2.88亿 |
归母净利润增速 | 18.52% | 4.55% | -63.07% |
• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.3亿元,-0.4亿元,-1.9亿元,连续为负数。
项目 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
营业利润(元) | -3258.97万 | -3705.69万 | -1.89亿 |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-6.55%,税金及附加同比变动9.02%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 26.97亿 | 5.51亿 | 5.15亿 |
营业收入增速 | -31.58% | -79.56% | -6.55% |
税金及附加增速 | -16.83% | -31.93% | 9.02% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.55%,经营活动净现金流同比增长67.88%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 26.97亿 | 5.51亿 | 5.15亿 |
经营活动净现金流(元) | -3.1亿 | -1.07亿 | -3430.89万 |
营业收入增速 | -31.58% | -79.56% | -6.55% |
经营活动净现金流增速 | -259.08% | 65.57% | 67.88% |
• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-0.3亿元,持续三年为负数。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | -3.1亿 | -1.07亿 | -3430.89万 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.65、0.58、0.12,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | -3.1亿 | -1.07亿 | -3430.89万 |
净利润(元) | -1.88亿 | -1.86亿 | -2.94亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 1.65 | 0.58 | 0.12 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为9.8%,同比增长175.55%;净利率为-57%,同比下降69.37%;净资产收益率(加权)为-25.04%,同比下降103.08%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为7.95%、3.56%、9.8%,同比变动分别为-6.32%、-55.25%、175.55%,销售毛利率异常波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 7.95% | 3.56% | 9.8% |
销售毛利率增速 | -6.32% | -55.25% | 175.55% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为-6.95%,-33.65%,-57%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | -6.95% | -33.65% | -57% |
销售净利率增速 | -26.33% | -384.12% | -69.37% |
• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期3.56%增长至9.8%,存货周转率由去年同期1.88次下降至1.77次。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 7.95% | 3.56% | 9.8% |
存货周转率(次) | 7.26 | 1.88 | 1.77 |
• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期3.56%增长至9.8%,销售净利率由去年同期-33.65%下降至-57%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 7.95% | 3.56% | 9.8% |
销售净利率 | -6.95% | -33.65% | -57% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-25.04%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -9.61% | -12.33% | -25.04% |
净资产收益率增速 | 31.01% | -28.3% | -103.08% |
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为-9.61%,-12.33%,-25.04%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -9.61% | -12.33% | -25.04% |
净资产收益率增速 | 31.01% | -28.3% | -103.08% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-19.47%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | -7.1% | -8.51% | -19.47% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为37.32%,同比增长4.86%;流动比率为1.56,速动比率为1.15;总债务为3.35亿元,其中短期债务为3.35亿元,短期债务占总债务比为100%。
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.7亿元、0.2亿元、948.4万元,公司经营活动净现金流分别-3.1亿元、-1.1亿元、-0.3亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
资本性支出(元) | 7395.72万 | 1668.76万 | 948.44万 |
经营活动净现金流(元) | -3.1亿 | -1.07亿 | -3430.89万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.47,同比增长50.39%;存货周转率为1.77,同比下降5.93%;总资产周转率为0.28,同比增长28.54%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为7.26,1.88,1.77,存货周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货周转率(次) | 7.26 | 1.88 | 1.77 |
存货周转率增速 | -34.69% | -74.06% | -5.93% |
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为9.37%、13.38%、14.78%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货(元) | 2.91亿 | 2.74亿 | 2.51亿 |
资产总额(元) | 31.05亿 | 20.49亿 | 16.98亿 |
存货/资产总额 | 9.37% | 13.38% | 14.78% |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为1.48%、3.66%、3.7%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售费用(元) | 4005.45万 | 2015.62万 | 1906.69万 |
营业收入(元) | 26.97亿 | 5.51亿 | 5.15亿 |
销售费用/营业收入 | 1.48% | 3.66% | 3.7% |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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