鹰眼预警:神通科技营业收入下降
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2025-04-22 22:40:44

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月22日,神通科技发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为13.89亿元,同比下降15.22%;归母净利润为-3197.97万元,同比下降158.38%;扣非归母净利润为-3608.02万元,同比下降167.23%;基本每股收益-0.08元/股。

公司自2020年12月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为9577.7万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对神通科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为13.89亿元,同比下降15.22%;净利润为-3197.97万元,同比下降158.38%;经营活动净现金流为1.47亿元,同比下降60.81%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为13.9亿元,同比下降15.22%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)14.29亿16.38亿13.89亿
营业收入增速3.64%14.63%-15.22%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.3亿元,同比大幅下降158.39%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)4504.98万5477.42万-3197.97万
归母净利润增速-52.99%21.59%-158.39%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.4亿元,同比大幅下降167.23%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)3330.72万5366.62万-3608.02万
扣非归母利润增速-60.1%61.13%-167.23%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-0.3亿元。

项目202212312023123120241231
净利润(元)4504.98万5477.42万-3197.97万

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.5亿元、0.5亿元、-0.3亿元,同比变动分别为-52.63%、21.59%、-158.39%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)4504.98万5477.42万-3197.97万
净利润增速-52.63%21.59%-158.39%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为24.28%、32.73%、33.08%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)3.47亿5.36亿4.59亿
营业收入(元)14.29亿16.38亿13.89亿
应收账款/营业收入24.28%32.73%33.08%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为18.53%,同比下降4.57%;净利率为-2.3%,同比下降168.86%;净资产收益率(加权)为-2.1%,同比下降157.69%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为19.52%、19.41%、18.53%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率19.52%19.41%18.53%
销售毛利率增速-12.38%-0.54%-4.57%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-2.3%,同比大幅下降168.87%。

项目202212312023123120241231
销售净利率3.15%3.34%-2.3%
销售净利率增速-54.29%6.06%-168.87%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-2.1%,同比大幅下降157.69%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率3.08%3.64%-2.1%
净资产收益率增速-55.43%18.18%-157.69%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-2.1%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率3.08%3.64%-2.1%
净资产收益率增速-55.43%18.18%-157.69%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-1.42%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率2.66%2.62%-1.42%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为47.02%,同比下降1.74%;流动比率为2.24,速动比率为1.93;总债务为8.02亿元,其中短期债务为2.54亿元,短期债务占总债务比为31.61%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为39%。

项目20231231
期初预付账款(元)2036.77万
本期预付账款(元)2831.09万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长39%,营业成本同比增长-14.29%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-10.2%-38.85%39%
营业成本增速7.31%14.78%-14.29%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.6亿元,筹资活动净现金流为-1.7亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20241231
经营活动净现金流(元)1.47亿
投资活动净现金流(元)-2.1亿
筹资活动净现金流(元)-1.71亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.79,同比下降24.79%;存货周转率为4.94,同比增长8.85%;总资产周转率为0.47,同比下降23.94%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.9亿元,较期初增长378.21%。

项目20231231
期初在建工程(元)3921.96万
本期在建工程(元)1.88亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为1.65%、1.69%、2.07%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)2351.47万2771.55万2873万
营业收入(元)14.29亿16.38亿13.89亿
销售费用/营业收入1.65%1.69%2.07%

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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