鹰眼预警:双元科技应收账款增速高于营业收入增速
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2025-04-29 02:40:10

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,双元科技发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.86亿元,同比下降10.01%;归母净利润为8686.21万元,同比下降34.92%;扣非归母净利润为6939.17万元,同比下降42.81%;基本每股收益1.48元/股。

公司自2023年5月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为1.09亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利10.72元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对双元科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.86亿元,同比下降10.01%;净利润为8686.21万元,同比下降34.92%;经营活动净现金流为4662.76万元,同比下降53.9%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为42.02%,15.46%,-10.01%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)3.72亿4.29亿3.86亿
营业收入增速42.02%15.46%-10.01%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为68.86%,38.33%,-34.92%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)9648.07万1.33亿8686.21万
归母净利润增速68.86%38.33%-34.92%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为49.34%,30.09%,-42.81%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)9326.15万1.21亿6939.17万
扣非归母利润增速49.34%30.09%-42.81%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1亿元、1.3亿元、0.9亿元,同比变动分别为68.86%、38.33%、-34.92%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)9648.07万1.33亿8686.21万
净利润增速68.86%38.33%-34.92%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长28.51%,营业收入同比增长-10.01%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速42.02%15.46%-10.01%
应收账款较期初增速93.02%14.79%28.51%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.537低于1,盈利质量较弱。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)8693.82万1.01亿4662.76万
净利润(元)9648.07万1.33亿8686.21万
经营活动净现金流/净利润0.90.760.54

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为0.9、0.76、0.54,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)8693.82万1.01亿4662.76万
净利润(元)9648.07万1.33亿8686.21万
经营活动净现金流/净利润0.90.760.54

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为37.73%,同比下降12.51%;净利率为22.49%,同比下降27.67%;净资产收益率(加权)为4.04%,同比下降61.3%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为37.73%,同比大幅下降12.51%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率43.67%45.17%37.73%
销售毛利率增速-1.11%3.44%-12.51%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为22.49%,同比大幅下降27.67%。

项目202212312023123120241231
销售净利率25.95%31.09%22.49%
销售净利率增速18.9%19.81%-27.67%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为28.96%,10.44%,4.04%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率28.96%10.44%4.04%
净资产收益率增速-11.3%-63.95%-61.3%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为20.27%,同比下降5.83%;流动比率为4.57,速动比率为3.77;总债务为225.85万元,其中短期债务为225.85万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.2、0.19、0.09,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)-2.27万4611.69万-744.15万
流动负债(元)3.76亿5.87亿5.28亿
经营活动净现金流/流动负债00.08-0.01

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-4.1亿元,筹资活动净现金流为-1.9亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20241231
经营活动净现金流(元)4662.76万
投资活动净现金流(元)-4.56亿
筹资活动净现金流(元)-1.94亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.97,同比下降26.32%;存货周转率为0.54,同比下降9.8%;总资产周转率为0.14,同比下降39.58%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.8亿元,较期初增长110.72%。

项目20231231
期初在建工程(元)8664.57万
本期在建工程(元)1.83亿

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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