鹰眼预警:英飞特销售毛利率持续下降
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2025-04-27 04:21:48

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月26日,英飞特发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为26.68亿元,同比增长1.41%;归母净利润为907.18万元,同比增长105.23%;扣非归母净利润为802.52万元,同比增长104.91%;基本每股收益0.03元/股。

公司自2016年12月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为1.17亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.38元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对英飞特2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为26.68亿元,同比增长1.41%;净利润为907.18万元,同比增长105.23%;经营活动净现金流为4.7亿元,同比增长289.12%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为26.7亿元,同比增长1.41%,去年同期增速为74.09%,较上一年有所放缓。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)15.11亿26.31亿26.68亿
营业收入增速6.72%74.09%1.41%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2亿元、-1.7亿元、907.2万元,同比变动分别为10.77%、-186%、105.23%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)2.02亿-1.73亿907.18万
净利润增速10.77%-186%105.23%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为29.59%,同比下降1.53%;净利率为0.34%,同比增长105.16%;净资产收益率(加权)为0.62%,同比增长105.6%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为35.58%、30.36%、29.59%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率35.58%30.36%29.59%
销售毛利率增速7%-14.67%-1.54%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期30.36%下降至29.59%,销售净利率由去年同期-6.59%增长至0.34%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率35.58%30.36%29.59%
销售净利率13.34%-6.59%0.34%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.62%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率13.05%-11.07%0.62%
净资产收益率增速-4.68%-184.83%105.6%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.36%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率9.72%-6.93%0.36%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为55.53%,同比下降9.73%;流动比率为1.26,速动比率为0.82;总债务为9.15亿元,其中短期债务为5.89亿元,短期债务占总债务比为64.33%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.51,1.35,1.26,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)1.511.351.26

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.4%、0.84%、1.18%,持续增长。

项目202212312023123120241231
预付账款(元)576.16万1802.32万1993.97万
流动资产(元)14.49亿21.42亿16.83亿
预付账款/流动资产0.4%0.84%1.18%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长10.63%,营业成本同比增长2.08%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速122.23%212.82%10.63%
营业成本增速3%88.19%2.08%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.93,同比下降21.74%;存货周转率为2.65,同比下降20.37%;总资产周转率为0.75,同比下降6.5%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为4.93,同比大幅下降至21.74%。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)5.66.34.93
应收账款周转率增速15.59%12.4%-21.74%

• 存货周转率较大幅下降。报告期内,存货周转率为2.65,同比大幅下降20.37%。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)3.283.312.65
存货周转率增速-9.13%1%-20.37%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为9.4%、15.11%、15.3%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)2.59亿5.77亿5.06亿
资产总额(元)27.5亿38.2亿33.06亿
应收账款/资产总额9.4%15.11%15.3%

从三费维度看,需要重点关注:

• 财务费用变动较大。报告期内,财务费用为0.6亿元,同比增长94.12%。

项目202212312023123120241231
财务费用(元)-94.63万3105.86万6029.19万
财务费用增速-121.42%3381.95%94.12%

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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