鹰眼预警:巨人网络营业收入下降
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2025-04-26 00:34:53

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月25日,巨人网络发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为29.23亿元,同比下降0.05%;归母净利润为14.25亿元,同比增长31.15%;扣非归母净利润为16.23亿元,同比增长18.23%;基本每股收益0.78元/股。

公司自2011年2月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为29.51亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对巨人网络2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为29.23亿元,同比下降0.05%;净利润为14.31亿元,同比增长31.06%;经营活动净现金流为10.34亿元,同比下降8.08%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为29.2亿元,同比下降0.05%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)20.38亿29.24亿29.23亿
营业收入增速-4.08%43.5%-0.05%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降0.05%,净利润同比增长31.06%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)20.38亿29.24亿29.23亿
净利润(元)8.34亿10.92亿14.31亿
营业收入增速-4.08%43.5%-0.05%
净利润增速-15.73%30.94%31.06%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.723低于1,盈利质量较弱。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)7.37亿11.25亿10.34亿
净利润(元)8.34亿10.92亿14.31亿
经营活动净现金流/净利润0.881.030.72

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为87.34%,同比下降1.78%;净利率为48.96%,同比增长31.12%;净资产收益率(加权)为11.56%,同比增长29.45%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为87.34%,同比下降1.78%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率84.04%88.92%87.34%
销售毛利率增速-0.96%5.81%-1.78%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期88.92%下降至87.34%,销售净利率由去年同期37.34%增长至48.96%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率84.04%88.92%87.34%
销售净利率40.92%37.34%48.96%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为47.5%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202212312023123120241231
非常规性收益(元)2.06亿2.87亿6.8亿
净利润(元)8.34亿10.92亿14.31亿
非常规性收益/净利润18.89%26.26%47.5%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为12.76%,同比增长4.14%;流动比率为1.37,速动比率为1.37;总债务为6.5亿元,其中短期债务为6.5亿元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.9,1.49,1.37,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)1.91.491.37

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.87、1.45、1.25,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率1.871.451.25

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为56.58%。

项目20231231
期初预付账款(元)1892.04万
本期预付账款(元)2962.62万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长56.58%,营业成本同比增长14.23%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-14.65%-14.42%56.58%
营业成本增速1.11%-0.42%14.23%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.1亿元,较期初变动率为60.9%。

项目20231231
期初其他应收款(元)732.78万
本期其他应收款(元)1179.03万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为19,同比下降6.56%;总资产周转率为0.21,同比下降5.5%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为3.9亿元,较期初增长40.51%。

项目20231231
期初在建工程(元)2.77亿
本期在建工程(元)3.9亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为2.2亿元,同比增长23.71%。

项目202212312023123120241231
管理费用(元)1.89亿1.78亿2.21亿
管理费用增速-14.77%-5.45%23.71%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长23.71%,营业收入同比增长-0.05%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速-4.08%43.5%-0.05%
管理费用增速-14.77%-5.45%23.71%

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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