鹰眼预警:梦网科技营业收入增速持续下降、净利润增速持续增长
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2025-04-24 01:22:21

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月23日,梦网科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为44.04亿元,同比下降15.87%;归母净利润为3817.27万元,同比增长102.09%;扣非归母净利润为1706.73万元,同比增长100.91%;基本每股收益0.05元/股。

公司自2007年3月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.62亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对梦网科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为44.04亿元,同比下降15.87%;净利润为4230.88万元,同比增长102.31%;经营活动净现金流为5.03亿元,同比增长226.05%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为30.93%,25.9%,-15.87%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)41.57亿52.34亿44.04亿
营业收入增速30.93%25.9%-15.87%

• 营业收入增速持续下降、净利润增速持续增长。近三期年报,营业收入同比变动分别为30.93%、25.9%、-15.87%持续下降,净利润同比变动分别为-204.24%、-146.39%、102.31%持续增长,营业收入与净利润变动趋势背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)41.57亿52.34亿44.04亿
净利润(元)-7.42亿-18.28亿4230.88万
营业收入增速30.93%25.9%-15.87%
净利润增速-204.24%-146.39%102.31%

• 营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降15.87%,净利润为0.4亿元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)41.57亿52.34亿44.04亿
净利润(元)-7.42亿-18.28亿4230.88万
营业收入增速30.93%25.9%-15.87%
净利润增速-204.24%-146.39%102.31%

• 净利润亏损两年首次扭亏。近三期年报,净利润分别为-7.4亿元、-18.3亿元、0.4亿元,较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)-7.42亿-18.28亿4230.88万

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-7.4亿元、-18.3亿元、0.4亿元,同比变动分别为-204.24%、-146.39%、102.31%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)-7.42亿-18.28亿4230.88万
净利润增速-204.24%-146.39%102.31%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-15.87%,税金及附加同比变动2.84%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)41.57亿52.34亿44.04亿
营业收入增速30.93%25.9%-15.87%
税金及附加增速35.34%118.59%2.84%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降15.87%,经营活动净现金流同比增长226.05%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)41.57亿52.34亿44.04亿
经营活动净现金流(元)4748.82万-3.99亿5.03亿
营业收入增速30.93%25.9%-15.87%
经营活动净现金流增速106.97%-940.07%226.05%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为10.11%,同比增长61.07%;净利率为0.96%,同比增长102.75%;净资产收益率(加权)为2.31%,同比增长103.23%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为9.34%、6.28%、10.11%,同比变动分别为-28.7%、-32.77%、61.07%,销售毛利率异常波动。

项目202212312023123120241231
销售毛利率9.34%6.28%10.11%
销售毛利率增速-28.7%-32.77%61.07%

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期6.28%增长至10.11%,应收账款周转率由去年同期2.92次下降至2.45次。

项目202212312023123120241231
销售毛利率9.34%6.28%10.11%
应收账款周转率(次)2.692.922.45

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为2.31%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率-18.95%-71.59%2.31%
净资产收益率增速-245.17%-277.78%103.23%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.14%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率-12.91%-39.75%1.14%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为56.4%,同比下降9.77%;流动比率为1.54,速动比率为1.54;总债务为14.16亿元,其中短期债务为12.07亿元,短期债务占总债务比为85.22%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为8.51%、9%、11.81%,持续增长。

项目202212312023123120241231
预付账款(元)3.02亿3.12亿3.64亿
流动资产(元)35.53亿34.64亿30.84亿
预付账款/流动资产8.51%9%11.81%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长16.81%,营业成本同比增长-19.31%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速26.63%3.15%16.81%
营业成本增速36.6%30.15%-19.31%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.45,同比下降16.2%;总资产周转率为1.06,同比增长7.75%。

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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