Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月18日,北陆药业发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为9.84亿元,同比增长10.42%;归母净利润为1365.17万元,同比增长119.02%;扣非归母净利润为1409.44万元,同比增长120.27%;基本每股收益0.03元/股。
公司自2009年9月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为3.44亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对北陆药业2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为9.84亿元,同比增长10.42%;净利润为26.77万元,同比增长100.32%;经营活动净现金流为1.63亿元,同比增长178.85%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 净利润亏损两年首次扭亏。近三期年报,净利润分别为-454.9万元、-0.8亿元、26.8万元,较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | -454.9万 | -8320.06万 | 26.77万 |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-454.9万元、-0.8亿元、26.8万元,同比变动分别为-104.12%、-1728.99%、100.32%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | -454.9万 | -8320.06万 | 26.77万 |
净利润增速 | -104.12% | -1728.99% | 100.32% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长65.12%,营业收入同比增长10.42%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | -10.93% | 16.3% | 10.42% |
应收票据较期初增速 | -26.48% | -45.73% | 65.12% |
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长47.88%,营业成本同比增长9.04%,存货增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货较期初增速 | 10.48% | -11.35% | 47.88% |
营业成本增速 | 5.31% | 38.15% | 9.04% |
• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长47.88%,营业收入同比增长10.42%,存货增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
存货较期初增速 | 10.48% | -11.35% | 47.88% |
营业收入增速 | -10.93% | 16.3% | 10.42% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为47.67%,同比增长1.42%;净利率为0.03%,同比增长100.29%;净资产收益率(加权)为0.83%,同比增长119.9%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.83%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 0.61% | -4.17% | 0.83% |
净资产收益率增速 | -91.32% | -783.61% | 119.9% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.57%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 0.48% | -3.06% | 0.57% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-0.1亿元,归母净利润为0.1亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
少数股东损益(元) | -1583.29万 | -1144.34万 | -1338.4万 |
归母净利润(元) | 1128.39万 | -7175.71万 | 1365.17万 |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为38.56%,同比增长5.22%;流动比率为2.57,速动比率为1.78;总债务为8.74亿元,其中短期债务为2.74亿元,短期债务占总债务比为31.32%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为3.89,3.33,2.57,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 3.89 | 3.33 | 2.57 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为2.03、1.71、1.35,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 2.03 | 1.71 | 1.35 |
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为35.98%、45.65%、47.77%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总债务(元) | 6.92亿 | 8.15亿 | 8.74亿 |
净资产(元) | 19.23亿 | 17.86亿 | 18.29亿 |
总债务/净资产 | 35.98% | 45.65% | 47.77% |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.39%、0.6%、0.78%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款(元) | 455.62万 | 720.71万 | 908.17万 |
流动资产(元) | 11.78亿 | 11.97亿 | 11.71亿 |
预付账款/流动资产 | 0.39% | 0.6% | 0.78% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长26.01%,营业成本同比增长9.04%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -51.8% | 58.18% | 26.01% |
营业成本增速 | 5.31% | 38.15% | 9.04% |
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为262.6万元,较期初变动率为50.64%。
项目 | 20231231 |
期初其他应收款(元) | 174.31万 |
本期其他应收款(元) | 262.57万 |
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.6亿元,较期初变动率为193.61%。
项目 | 20231231 |
期初应付票据(元) | 2006.7万 |
本期应付票据(元) | 5891.87万 |
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.3亿元,较期初变动率为173.29%。
项目 | 20231231 |
期初其他应付款(元) | 948.16万 |
本期其他应付款(元) | 2591.26万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为5.54,同比下降9.49%;存货周转率为1.7,同比下降6.39%;总资产周转率为0.34,同比增长7.4%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为6.38,6.12,5.54,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 6.38 | 6.12 | 5.54 |
应收账款周转率增速 | 12.87% | -4.19% | -9.49% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.2亿元,较期初增长45.07%。
项目 | 20231231 |
期初长期待摊费用(元) | 1719.5万 |
本期长期待摊费用(元) | 2494.43万 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.2亿元,较期初增长435.86%。
项目 | 20231231 |
期初其他非流动资产(元) | 337.95万 |
本期其他非流动资产(元) | 1810.93万 |
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