建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?
admin
2023-05-26 06:05:41
建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?

建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?

销售未实现时,借:银行存款/现金 贷:预收账款

销售实现时, 借:预收账款 贷:主营业务收入(增值税企业还应贷记应交增值税科目)

不单独设"预收账款"科目的企业,预收的账款在"应收账款"科目核算.在"应收账款"的贷方登记收到的预收款数额:

借:银行存款/库存现金

贷:应收账款

发出货物开出发票时:

借:应收账款

贷:主营业务收入

(若为增值税一般纳税人,还应贷记应交税费--应交增值税(销项税额),若为增值税小规模纳税人还应贷记应交税费--应交增值税)
        以上就是小编针对【建筑公司预收了款项已经开了增值税发票怎么做账?】这个问题进行的解答,希望对您帮助,如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题,可以关注“中国会计网”公众号,进入会计实务交流群,免费答疑。
 

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