江苏金智科技财报解读:经营现金流大降893.34% 投资现金流增313.63%
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2026-08-27 18:07:54

营业收入小幅增长7.03%

报告期内公司实现营业收入7.02亿元,较上年同期的6.56亿元同比增长7.03%。分业务来看,智慧能源板块营收5.17亿元,同比增长10.09%,占总营收比重提升至73.64%;智慧城市板块营收1.84亿元,同比微降0.49%。分区域来看,东北地区营收同比大增90.59%,华北地区同比增长48.39%,华东地区作为传统核心市场营收同比微降0.67%。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
营业收入 7.02亿元 6.56亿元 7.03%

净利润同比增长14.11%

报告期内归属于上市公司股东的净利润为3586.33万元,较上年同期的3142.75万元同比增长14.11%,增速显著高于营业收入增速,盈利端表现优于营收端。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
归母净利润 3586.33万元 3142.75万元 14.11%

扣非净利润同比增长8.09%

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2587.74万元,较上年同期的2393.97万元同比增长8.09%,增速低于净利润增速,主要原因是本期非经常性损益合计达998.59万元,对净利润形成明显增厚,其中理财产品投资收益贡献773.32万元。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
扣非归母净利润 2587.74万元 2393.97万元 8.09%

基本每股收益同比提升14.01%

报告期内基本每股收益为0.0895元/股,较上年同期的0.0785元/股同比增长14.01%,与归母净利润增速基本匹配,反映出单位股份对应的盈利水平同步提升。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
基本每股收益 0.0895元/股 0.0785元/股 14.01%

扣非每股收益同步增长

报告期内扣非每股收益为0.0646元/股,对应扣非净利润的增长态势,反映出公司主营业务带来的单位股份盈利水平稳步提升。

应收账款规模有所下降

截至报告期末,公司应收账款账面价值为5.54亿元,较上年度末的6.25亿元同比下降11.31%,占总资产比重为16.57%,较期初下降3.14个百分点。但公司仍提示,业务订单执行周期长、分节点付款的模式下,应收账款余额占比仍处于较高水平,部分客户经营状况变化可能带来回款不及预期的风险。

指标 2026年6月末 2025年末 同比变动
应收账款账面价值 5.54亿元 6.25亿元 -11.31%

应收票据规模清零

截至报告期末,公司应收票据账面价值为0,而上年度末应收票据余额为148.33万元,全部为商业承兑票据,本期相关票据已完成兑付或结清。

指标 2026年6月末 2025年末 同比变动
应收票据账面价值 0元 148.33万元 -100%

加权平均净资产收益率微升

报告期内加权平均净资产收益率为2.32%,较上年同期的2.07%提升0.25个百分点,反映出公司净资产的盈利效率小幅改善。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
加权平均净资产收益率 2.32% 2.07% +0.25个百分点

存货规模同比上升12.06%

截至报告期末,公司存货账面价值为6.77亿元,较上年度末的6.04亿元同比增长12.06%,占总资产比重为20.24%,较期初提升1.19个百分点。存货规模上升主要受业务订单备货增加影响,投资者需关注后续存货周转效率及跌价风险。

指标 2026年6月末 2025年末 同比变动
存货账面价值 6.77亿元 6.04亿元 12.06%

销售费用同比增长8.29%

报告期内销售费用总额为6565.60万元,较上年同期的6063.14万元同比增长8.29%,其中职工薪酬支出4136.66万元,占销售费用比重超六成,是销售费用增长的主要驱动因素。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
销售费用 6565.60万元 6063.14万元 8.29%

管理费用同比增长13.04%

报告期内管理费用总额为4498.03万元,较上年同期的3979.02万元同比增长13.04%,增速显著高于营收增速,主要原因是本期职工薪酬支出同比增加418.58万元,咨询及中介机构费用、办公经费也有不同程度上升。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
管理费用 4498.03万元 3979.02万元 13.04%

财务费用同比增长52.02%

报告期内财务费用为-280.65万元,虽然仍为利息收入覆盖利息支出的净收益状态,但较上年同期的-584.96万元同比增长52.02%,主要原因是本期部分银行大额存单到期,利息收入较上年同期明显减少。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
财务费用 -280.65万元 -584.96万元 52.02%

研发费用同比下降17.33%

报告期内研发费用总额为6004.18万元,较上年同期的7263.43万元同比下降17.33%,主要是研发人员薪酬、物料消耗投入同比减少,研发投入占营收比重为8.56%,仍维持在较高水平。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
研发费用 6004.18万元 7263.43万元 -17.33%

经营活动现金流净额转负

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-464.87万元,上年同期为净流入58.60万元,同比大幅下降893.34%。公司提示该变动幅度较大主要是上年同期对比基数较小,但经营现金流由正转负仍需引起投资者关注,反映出本期经营环节现金回笼压力有所上升。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
经营活动现金流净额 -464.87万元 58.60万元 -893.34%

投资活动现金流净额大幅转正

报告期内投资活动产生的现金流量净额为1.95亿元,上年同期为净流出9106.51万元,同比增长313.63%,主要驱动因素是本期理财产品到期赎回规模大幅增加,带来大额现金净流入。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
投资活动现金流净额 1.95亿元 -9106.51万元 313.63%

筹资活动现金流净额同比大增

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿元,上年同期为4019.40万元,同比增长228.60%,主要原因是本期公司向银行借款规模明显增加,短期借款余额从期初2.12亿元增长至期末3.63亿元。

指标 2026年上半年 2025年上半年 同比变动
筹资活动现金流净额 1.32亿元 4019.40万元 228.60%

风险提示

公司当前经营现金流转负、应收账款及存货合计占总资产比重超36%,叠加短期借款规模大幅上升,后续需重点关注公司回款效率、库存消化进度及债务偿付能力变化。

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