【复星医药:2026年半年度内部控制有效】
复星医药公告称,公司披露2026年半年度内部控制评价报告,以2026年6月30日为基准日,公司财务报告内部控制有效,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷;未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。评价范围覆盖资产总额占比93.38%、营业收入占比98.83%的下属单位,重点关注研发、销售、采购、资产管理等高风险领域,发现的一般缺陷多数已完成整改,不影响内控目标实现。
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