鹰眼预警:花溪科技营业收入与净利润变动背离
创始人
2025-05-01 03:21:48

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,花溪科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为8218.53万元,同比增长4.72%;归母净利润为156.26万元,同比下降53.53%;扣非归母净利润为-28.69万元,同比下降118.13%;基本每股收益0.03元/股。

公司自2023年3月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为1978.34万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对花溪科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8218.53万元,同比增长4.72%;净利润为156.26万元,同比下降53.53%;经营活动净现金流为1726.2万元,同比增长289.52%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为156.3万元,同比大幅下降53.53%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)2478.01万336.28万156.26万
归母净利润增速-12.93%-86.43%-53.53%

• 归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,归母净利润同比下降53.53%,低于行业均值-13.83%,偏离行业度超过50%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)2478.01万336.28万156.26万
归母净利润增速-12.93%-86.43%-53.53%
归母净利润增速行业均值17.31%-10.46%-13.83%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为-17.03%,-92.86%,-118.13%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)2217.31万158.23万-28.69万
扣非归母利润增速-17.03%-92.86%-118.13%

• 扣非归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,扣非归母净利润同比下降118.13%,低于行业均值-12.42%,偏离行业度超过50%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)2217.31万158.23万-28.69万
扣非归母利润增速-17.03%-92.86%-118.13%
扣非归母利润增速行业均值24.73%-18.04%-12.42%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长4.72%,净利润同比下降53.53%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)1.38亿7848.34万8218.53万
净利润(元)2478.01万336.28万156.26万
营业收入增速-20.61%-43.33%4.72%
净利润增速-12.93%-86.43%-53.53%

• 净利润为正但扣非净利润为负。报告期内,净利润为156.3万元,扣非净利润为-28.7万元。

项目202212312023123120241231
净利润(元)2478.01万336.28万156.26万
扣非归母利润(元)2217.31万158.23万-28.69万

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动4.72%,税金及附加同比变动-21.22%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)1.38亿7848.34万8218.53万
营业收入增速-20.61%-43.33%4.72%
税金及附加增速-31.08%-38.34%-21.22%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为23.99%,同比下降17.45%;净利率为1.9%,同比下降55.63%;净资产收益率(加权)为0.75%,同比下降58.1%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为34.33%、30.92%、23.99%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率34.33%30.92%23.99%
销售毛利率增速-4.95%-9.95%-17.45%

• 销售毛利率低于行业均值。报告期内,销售毛利率为23.99%,低于行业均值26%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率34.33%30.92%23.99%
销售毛利率行业均值27.79%27.43%26%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为17.89%,4.28%,1.9%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率17.89%4.28%1.9%
销售净利率增速9.67%-76.06%-55.63%

• 销售毛利率低于行业均值,销售净利率高于行业均值。报告期内,销售毛利率为23.99%低于行业均值26%,销售净利率为1.9%高于行业均值-1.57%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率34.33%30.92%23.99%
销售毛利率行业均值27.79%27.43%26%
销售净利率17.89%4.28%1.9%
销售净利率行业均值6.09%5.27%-1.57%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率大幅低于行业均值。报告期内,加权平均净资产收益率为0.75%,低于行业均值4.06%,行业偏离度超过50%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率20.83%-0.75%
净资产收益率行业均值7.09%2.26%4.06%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为13.62%,同比增长12.93%;流动比率为4.34,速动比率为3.39;总债务为162.27万元,其中短期债务为162.27万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.32、3.16、2.84,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率3.323.162.84

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为42.2,同比增长140.71%;存货周转率为1.88,同比下降1.15%;总资产周转率为0.35,同比下降10.29%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.91,0.39,0.35,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.910.390.35
总资产周转率增速-30.83%-57.62%-10.29%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为6.98%,高于行业均值5.99%。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)678.18万710.62万573.39万
营业收入(元)1.38亿7848.34万8218.53万
销售费用/营业收入4.9%9.05%6.98%
销售费用/营业收入行业均值5.83%6.36%5.99%

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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