Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月29日,酷特智能发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为7.09亿元,同比下降5.14%;归母净利润为8863.29万元,同比下降20.71%;扣非归母净利润为5825.64万元,同比下降39.78%;基本每股收益0.37元/股。
公司自2020年5月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为3264万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对酷特智能2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7.09亿元,同比下降5.14%;净利润为9372.99万元,同比下降12.69%;经营活动净现金流为1.6亿元,同比下降7.8%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为7.1亿元,同比下降5.14%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 6.16亿 | 7.47亿 | 7.09亿 |
营业收入增速 | 3.95% | 21.18% | -5.14% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为39.01%,31%,-20.71%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 8532.7万 | 1.12亿 | 8863.29万 |
归母净利润增速 | 39.01% | 31% | -20.71% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.6亿元,同比大幅下降39.78%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 6418.5万 | 9674.64万 | 5825.64万 |
扣非归母利润增速 | 46.19% | 50.73% | -39.78% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-5.14%,税金及附加同比变动2.54%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 6.16亿 | 7.47亿 | 7.09亿 |
营业收入增速 | 3.95% | 21.18% | -5.14% |
税金及附加增速 | 3.79% | 21.83% | 2.54% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长27.88%,营业收入同比增长-5.14%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 3.95% | 21.18% | -5.14% |
应收账款较期初增速 | 50.37% | 17.95% | 27.88% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为40.17%,同比下降3.4%;净利率为13.23%,同比下降7.96%;净资产收益率(加权)为7.25%,同比下降26.47%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为40.17%,同比下降3.4%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 40.35% | 41.59% | 40.17% |
销售毛利率增速 | 10.94% | 3.06% | -3.4% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为7.25%,同比大幅下降26.47%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 8.18% | 9.86% | 7.25% |
净资产收益率增速 | 29.84% | 20.54% | -26.47% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为6.3%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 6.6% | 7.75% | 6.3% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为119%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
非常规性收益(元) | 1657.57万 | 1434.19万 | 1.12亿 |
净利润(元) | 8465.99万 | 1.07亿 | 9372.99万 |
非常规性收益/净利润 | 15.44% | 13.36% | 119% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为19.83%,同比下降37.28%;流动比率为2.38,速动比率为2.13;总债务为6248.6万元,其中短期债务为6248.6万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为1.03%、1.12%、1.57%,持续上涨。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
其他应收款(元) | 902.43万 | 968.21万 | 1062.16万 |
流动资产(元) | 8.72亿 | 8.62亿 | 6.75亿 |
其他应收款/流动资产 | 1.03% | 1.12% | 1.57% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为9.9,同比下降23.08%;存货周转率为4.63,同比增长33.33%;总资产周转率为0.43,同比下降4.85%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为13.9,12.87,9.9,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 13.9 | 12.87 | 9.9 |
应收账款周转率增速 | -25.65% | -7.42% | -23.08% |
• 应收票据持续增长。近三期年报,应收票据/流动资产比值分别为0.14%、0.38%、0.4%,持续增长,收到其他与经营活动有关的现金/应收票据比值分别为3138.81%、1595.33%、1104.06%,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收票据/流动资产 | 0.14% | 0.38% | 0.4% |
收到其他与经营活动有关的现金/应收票据 | 3138.81% | 1595.33% | 1104.06% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为3.37%、3.64%、5.11%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 5327.49万 | 6283.68万 | 8035.65万 |
资产总额(元) | 15.83亿 | 17.25亿 | 15.73亿 |
应收账款/资产总额 | 3.37% | 3.64% | 5.11% |
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