Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月29日,高测股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为44.74亿元,同比下降27.65%;归母净利润为-4422.79万元,同比下降103.03%;扣非归母净利润为-1.09亿元,同比下降107.61%;基本每股收益-0.08元/股。
公司自2020年7月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为8.26亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对高测股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为44.74亿元,同比下降27.65%;净利润为-4422.79万元,同比下降103.03%;经营活动净现金流为-12.61亿元,同比下降205.64%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为127.92%,73.19%,-27.65%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 35.71亿 | 61.84亿 | 44.74亿 |
营业收入增速 | 127.92% | 73.19% | -27.65% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为356.66%,85.28%,-103.03%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 7.89亿 | 14.61亿 | -4422.79万 |
归母净利润增速 | 356.66% | 85.28% | -103.03% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为333.04%,91.32%,-107.61%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 7.5亿 | 14.35亿 | -1.09亿 |
扣非归母利润增速 | 333.04% | 91.32% | -107.61% |
• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-0.4亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 7.89亿 | 14.61亿 | -4422.79万 |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为7.9亿元、14.6亿元、-0.4亿元,同比变动分别为356.66%、85.28%、-103.03%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 7.89亿 | 14.61亿 | -4422.79万 |
净利润增速 | 356.66% | 85.28% | -103.03% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长22.31%,营业收入同比增长-27.65%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 127.92% | 73.19% | -27.65% |
应收账款较期初增速 | 57.39% | 90.96% | 22.31% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为30.58%、33.72%、57%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 10.92亿 | 20.85亿 | 25.5亿 |
营业收入(元) | 35.71亿 | 61.84亿 | 44.74亿 |
应收账款/营业收入 | 30.58% | 33.72% | 57% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为18.98%,同比下降54.46%;净利率为-0.99%,同比下降104.18%;净资产收益率(加权)为-1.13%,同比下降102.45%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为18.98%,同比大幅下降54.46%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 41.51% | 42.49% | 18.98% |
销售毛利率增速 | 22.99% | 2.37% | -54.46% |
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-0.99%,同比大幅下降104.18%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 22.09% | 23.63% | -0.99% |
销售净利率增速 | 100.36% | 6.98% | -104.18% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为49.51%,46.16%,-1.13%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 49.51% | 46.16% | -1.13% |
净资产收益率增速 | 205.24% | -6.77% | -102.45% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为52.53%,同比下降10.15%;流动比率为1.97,速动比率为1.7;总债务为13.14亿元,其中短期债务为7.33亿元,短期债务占总债务比为55.75%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.11%、0.48%、0.91%,持续上涨。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
其他应收款(元) | 488.17万 | 3748.75万 | 4286.31万 |
流动资产(元) | 44.22亿 | 77.75亿 | 47.32亿 |
其他应收款/流动资产 | 0.11% | 0.48% | 0.91% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.93,同比下降50.41%;存货周转率为3.25,同比增长17.97%;总资产周转率为0.51,同比下降36.34%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率大幅低于行业均值。报告期内,应收账款周转率1.93低于行业均值14.84,行业偏离度超过50%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 4 | 3.89 | 1.93 |
应收账款周转率行业均值(次) | 16.05 | 19.75 | 14.84 |
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为4,3.89,1.93,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 4 | 3.89 | 1.93 |
应收账款周转率增速 | 33.18% | -2.65% | -50.41% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为19.34%、21.32%、32.9%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 10.92亿 | 20.85亿 | 25.5亿 |
资产总额(元) | 56.46亿 | 97.78亿 | 77.52亿 |
应收账款/资产总额 | 19.34% | 21.32% | 32.9% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.8,0.8,0.51,总资产周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总资产周转率(次) | 0.8 | 0.8 | 0.51 |
总资产周转率增速 | 32.27% | -0.28% | -36.34% |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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