鹰眼预警:中钢天源销售毛利率下降
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2025-04-27 02:30:58

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月26日,中钢天源发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为27.1亿元,同比下降2.17%;归母净利润为1.72亿元,同比下降37.27%;扣非归母净利润为1.46亿元,同比下降29.69%;基本每股收益0.2272元/股。

公司自2006年8月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为6.73亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.64元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对中钢天源2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为27.1亿元,同比下降2.17%;净利润为2.03亿元,同比下降36.84%;经营活动净现金流为3.2亿元,同比增长142.47%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为5.7%,0.3%,-2.17%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)27.62亿27.71亿27.1亿
营业收入增速5.7%0.3%-2.17%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为80.95%,-29.62%,-37.28%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)3.9亿2.75亿1.72亿
归母净利润增速80.95%-29.62%-37.28%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-2.17%,税金及附加同比变动6.29%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)27.62亿27.71亿27.1亿
营业收入增速5.7%0.3%-2.17%
税金及附加增速32.1%7.85%6.29%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降2.17%,经营活动净现金流同比增长142.47%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)27.62亿27.71亿27.1亿
经营活动净现金流(元)1.67亿1.32亿3.2亿
营业收入增速5.7%0.3%-2.17%
经营活动净现金流增速29.11%-20.88%142.47%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为23.55%,同比下降8.68%;净利率为7.49%,同比下降35.44%;净资产收益率(加权)为5.58%,同比下降38.88%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为23.55%,同比下降8.68%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率23.73%25.88%23.55%
销售毛利率增速5.36%9.07%-8.68%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为15.56%,11.6%,7.49%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率15.56%11.6%7.49%
销售净利率增速65.93%-25.44%-35.44%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为13.8%,9.13%,5.58%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率13.8%9.13%5.58%
净资产收益率增速53.33%-33.84%-38.88%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为4.13%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率10.03%6.7%4.13%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为33.14%,同比下降3.77%;流动比率为2.09,速动比率为1.85;总债务为9.95亿元,其中短期债务为9.74亿元,短期债务占总债务比为97.89%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长24.18%,营业成本同比增长0.78%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速15.13%-44.41%24.18%
营业成本增速4.05%-2.53%0.78%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.2,同比下降5.07%;存货周转率为4.96,同比下降0.03%;总资产周转率为0.51,同比下降4.69%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为2.69,2.31,2.2,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)2.692.312.2
应收账款周转率增速-16.33%-14.11%-5.07%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.56,0.54,0.51,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.560.540.51
总资产周转率增速-17.45%-3.85%-4.69%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.54、2.67、2.35,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)27.62亿27.71亿27.1亿
固定资产(元)7.81亿10.36亿11.54亿
营业收入/固定资产原值3.542.672.35

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