鹰眼预警:恒光股份营业收入与净利润变动背离
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2025-04-21 00:22:24

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月21日,恒光股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为12.35亿元,同比增长31.87%;归母净利润为-6093.16万元,同比下降62.26%;扣非归母净利润为-7901.12万元,同比下降38.26%;基本每股收益-0.5712元/股。

公司自2021年10月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为1.33亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对恒光股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为12.35亿元,同比增长31.87%;净利润为-6129.82万元,同比下降42.33%;经营活动净现金流为3096.88万元,同比下降16.2%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.6亿元,同比大幅下降62.26%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)2.02亿-3755.18万-6093.16万
归母净利润增速-16.6%-118.64%-62.26%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.8亿元,同比大幅下降38.26%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)1.74亿-5714.52万-7901.12万
扣非归母利润增速-24.15%-132.85%-38.26%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-977.8万元,-0.3亿元,-0.1亿元,连续为负数。

项目202406302024093020241231
营业利润(元)-977.75万-3115.28万-1049.86万

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长31.87%,净利润同比下降42.33%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)10.8亿9.36亿12.35亿
净利润(元)2.02亿-4306.67万-6129.82万
营业收入增速15.75%-13.3%31.87%
净利润增速-15.52%-121.34%-42.33%

• 净利润连续两年亏损,面临退市风险。近三期年报,净利润分别为2亿元、-0.4亿元、-0.6亿元,连续两年亏损。

项目202212312023123120241231
净利润(元)2.02亿-4306.67万-6129.82万

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长31.87%,经营活动净现金流同比下降16.2%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)10.8亿9.36亿12.35亿
经营活动净现金流(元)2.02亿3695.74万3096.88万
营业收入增速15.75%-13.3%31.87%
经营活动净现金流增速-23.34%-81.69%-16.2%

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为2亿元、0.4亿元、0.3亿元,持续下降。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)2.02亿3695.74万3096.88万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为8.17%,同比下降13.58%;净利率为-4.96%,同比下降7.94%;净资产收益率(加权)为-4.48%,同比下降70.34%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为27.36%、9.46%、8.17%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率27.36%9.46%8.17%
销售毛利率增速-33.85%-65.44%-13.58%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为18.68%,-4.6%,-4.96%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率18.68%-4.6%-4.96%
销售净利率增速-27.01%-124.62%-7.94%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-4.48%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率14.32%-2.63%-4.48%
净资产收益率增速-56.3%-118.37%-70.34%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为14.32%,-2.63%,-4.48%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率14.32%-2.63%-4.48%
净资产收益率增速-56.3%-118.37%-70.34%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-3.02%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率12.62%-1.99%-3.02%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为45.6%,同比增长11.19%;流动比率为1.29,速动比率为1.16;总债务为6.85亿元,其中短期债务为3.67亿元,短期债务占总债务比为53.62%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为26.44%,41.01%,45.6%,变动趋势增长。

项目202212312023123120241231
资产负债率26.44%41.01%45.6%

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为2.86,1.93,1.29,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)2.861.931.29

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.26、0.9、0.59,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率1.260.90.59

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.57、0.07、0.04,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)1.4亿276.77万-8022.37万
流动负债(元)2.67亿3.79亿6.42亿
经营活动净现金流/流动负债0.520.01-0.12

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为19.43%、44.08%、49.5%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)2.88亿6.21亿6.85亿
净资产(元)14.8亿14.09亿13.84亿
总债务/净资产19.43%44.08%49.5%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为38.01%。

项目20231231
期初预付账款(元)1907.63万
本期预付账款(元)2632.71万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长38.01%,营业成本同比增长33.74%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速248.08%-44.16%38.01%
营业成本增速43.39%8.08%33.74%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为341.5万元,较期初变动率为96.92%。

项目20231231
期初其他应收款(元)173.44万
本期其他应收款(元)341.54万

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为2.2亿元,较期初变动率为30.29%。

项目20231231
期初应付票据(元)1.66亿
本期应付票据(元)2.16亿

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.4亿元,较期初变动率为46.67%。

项目20231231
期初其他应付款(元)2850.08万
本期其他应付款(元)4180.18万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3.7亿元、3.3亿元、1.7亿元,公司经营活动净现金流分别2亿元、0.4亿元、0.3亿元。

项目202212312023123120241231
资本性支出(元)3.66亿3.28亿1.75亿
经营活动净现金流(元)2.02亿3695.74万3096.88万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为31.72,同比增长16.03%;存货周转率为12.85,同比增长18.55%;总资产周转率为0.5,同比增长17.62%。

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为0.38%、0.44%、0.45%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)415.05万416.7万561.06万
营业收入(元)10.8亿9.36亿12.35亿
销售费用/营业收入0.38%0.44%0.45%

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.8亿元,同比增长21.97%。

项目202212312023123120241231
管理费用(元)4504.33万6889.62万8403.45万
管理费用增速-39.71%52.96%21.97%

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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