2025年4月,北京华如科技股份有限公司发布2024年年度报告,报告期内,公司多项财务指标出现较大变化。其中,归属于上市公司股东的净利润同比下降59.86%,经营活动产生的现金流量净额同比增长61.60%,这些数据的大幅变动值得投资者密切关注。
关键财务指标解读
营收下滑,业务结构有调整
2024年,华如科技营业收入为249,350,372.30元,较2023年的362,028,349.15元下降31.12%。从业务构成来看,技术开发收入从2023年的185,487,404.79元降至78,634,300.16元,降幅达57.61%;软件产品收入从26,466,485.96元降至7,711,057.16元,下降70.86%;而硬件产品收入则从110,507,775.74元增长至128,383,511.16元,增幅为16.18%。公司表示,营业收入下降主要受军队采购网禁采事项及军工行业周期性调整影响,新签订单和验收项目减少。
业务类型 | 2024年金额(元) | 2023年金额(元) | 同比增减 |
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技术开发收入 | 78,634,300.16 | 185,487,404.79 | -57.61% |
软件产品收入 | 7,711,057.16 | 26,466,485.96 | -70.86% |
硬件产品收入 | 128,383,511.16 | 110,507,775.74 | 16.18% |
商品销售收入 | 24,967,720.18 | 23,440,064.52 | 6.52% |
技术服务收入 | 9,653,783.64 | 16,126,618.14 | -40.14% |
净利润亏损扩大,成本因素影响大
归属于上市公司股东的净利润为 -354,300,678.53元,相较于2023年的 -221,634,892.18元,亏损幅度进一步扩大,同比下降59.86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -367,131,158.41元,较去年的 -241,840,512.88元,降幅达51.81%。这主要是由于主营业务收入下降,同时主营业务成本因部分项目终止成本结转而大幅增加。2024年营业成本为351,232,586.56元,而203年为222,358,404.80元,增长57.96%。
指标 | 2024年(元) | 2023年(元) | 同比增减 |
---|---|---|---|
归属于上市公司股东的净利润 | -354,300,678.53 | -221,634,892.18 | -59.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -367,131,158.41 | -241,840,512.88 | -51.81% |
基本每股收益与扣非每股收益均下降
基本每股收益为 -2.25元/股,较2023年的 -1.40元/股下降60.71%;扣非每股收益为 -2.33元/股(计算得出,[ -367,131,158.41÷155,865,000],四舍五入),同样呈现下降趋势。这与公司净利润的下滑趋势一致,反映了公司盈利能力的减弱。
费用控制有成效,研发投入仍关键
现金流状况改善,投资筹资有变动
风险与挑战
华如科技在2024年面临营收和净利润下滑的困境,虽在费用控制和现金流管理上有一定成效,但仍需应对市场、创新及财务等多方面风险。投资者需密切关注公司在业务拓展、技术创新及应收账款管理等方面的举措和成效。
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