中访网数据 天健会计师事务所于2026年3月31日为国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”)出具了关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。报告指出,经审计,国药一致管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合中国证监会及深圳证券交易所的相关监管要求,如实反映了公司2025年度的相关情况,未发现存在非经营性资金占用的违规行为。该专项审计基于对国药一致2025年度财务报表的审计工作,审计范围涵盖了合并及母公司层面的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。注册会计师实施了包括核查会计记录在内的必要程序,认为审计工作为发表意见提供了合理基础。此份报告将作为国药一致2025年年度报告的必备文件,随同其他文件一并对外披露,旨在向股东及市场传达公司关联资金往来的合规性与透明度。