比亚迪2025年度内部控制审计获无保留意见
创始人
2026-03-29 14:53:02

中访网数据  安永华明会计师事务所对比亚迪股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年3月27日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告指出,比亚迪公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》及相关指引,对建立健全和有效实施内部控制负责。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表意见。

审计意见认为,比亚迪股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时提示,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。

此次审计结果反映了比亚迪在报告期末内部控制体系运行的有效性,为投资者评估公司财务报告可靠性提供了重要依据。

相关内容

热门资讯

中衡设计(603017.SH)... 格隆汇4月22日丨中衡设计(603017.SH)发布2025年年报显示,公司全年实现营业收入11.7...
海港人寿总经理变更:齐美祝任临...   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   每经记者|涂颖浩...
出息了!德国市长试乘贵州造无人...   2026年4月21日,德国东部城市开姆尼茨。市政厅门前,一辆圆润的胶囊状小巴缓缓驶出。车内坐着三...
谷歌推出AI训练与推理专用芯片...   核心要点谷歌将推出一款专门运行人工智能模型的芯片,同时推出另一款独立处理器用于模型训练。亚马逊也...
龙腾光电修订公司章程及多项治理... 4月23日,龙腾光电(证券代码:688055)发布公告称,公司于2026年4月22日召开第三届董事会...