申万宏源集团股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见
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2026-03-29 13:00:29

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中访网数据  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于今日发布了关于申万宏源集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行了审计工作,并对申万宏源集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表了无保留审计意见。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是申万宏源集团董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。该报告同时提示了内部控制的固有局限性,即存在不能防止和发现所有错报的可能性,且未来内部控制的有效性可能因情况变化而改变。此次审计结果表明,截至2025年末,申万宏源集团在财务报告相关的内部控制方面符合规范要求,运行有效。

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