申万宏源集团股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见
创始人
2026-03-29 13:00:29

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

中访网数据  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于今日发布了关于申万宏源集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行了审计工作,并对申万宏源集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表了无保留审计意见。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是申万宏源集团董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。该报告同时提示了内部控制的固有局限性,即存在不能防止和发现所有错报的可能性,且未来内部控制的有效性可能因情况变化而改变。此次审计结果表明,截至2025年末,申万宏源集团在财务报告相关的内部控制方面符合规范要求,运行有效。

相关内容

热门资讯

3月27日证券ETF富国(51... 3月27日,证券ETF富国(515850)涨0.70%,成交额2747.39万元。当日份额增加150...
3月27日电子ETF(1599... 3月27日,电子ETF(159997)涨0.19%,成交额3978.09万元。当日份额增加300.0...
日本央行一位审议委员:若伊朗战...   根据周一公布的日本央行3月19日结束的政策会议意见摘要, 一位央行审议委员表示,如果中东冲突持续...
3月27日医药ETF嘉实(51... 3月27日,医药ETF嘉实(515960)涨3.45%,成交额823.56万元。当日份额减少100....
3月27日上证指数ETF国泰(... 3月27日,上证指数ETF国泰(510760)涨1.03%,成交额1.97亿元。当日份额减少3900...