中访网数据 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会于2026年3月27日发布了关于对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。报告显示,审计委员会在2025年度严格履行了对本行聘请的会计师事务所的监督评估职责。
核心决策方面,审计委员会于2025年3月20日审议通过了关于聘请2025年度会计师事务所的议案,并向董事会提议继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为本行提供年度审计服务。该决策基于对会计师事务所专业胜任能力、独立性、诚信状况等方面的严格核查与评价。
在监督履职过程中,审计委员会通过定期会议等形式,与会计师事务所就审计工作计划、关键审计领域(如预期信用损失)、内控有效性等进行了充分沟通,并督促其独立、客观、公允地发表审计意见。关键时间节点包括审阅了2024年度财务报表审计报告、2025年中期财务报表审阅报告以及各季度财务报表商定程序报告。
报告指出,审计委员会已对会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估,认为其具备专业能力,审计工作沟通充分,出具的审计意见清晰、公允。总体而言,审计委员会认为其在2025年有效履行了对会计师事务所的监督职责,保障了外部审计工作的质量与独立性。
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