兴业证券审计委员会2025年度履职报告发布,聚焦内控监督与年报审计
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2026-03-28 05:37:06

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中访网数据  兴业证券股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度工作报告,系统回顾了其在监督财务报告、评估内控体系及协调审计工作等方面的履职情况。报告期内,审计委员会共召开6次会议,审议、审核议案21项。核心工作包括:全程监督并协调毕马威会计师事务所完成公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,并于2025年4月建议续聘其为公司审计机构;严格审核了公司2024年年度报告、2025年半年度报告及各季度报告,确保财务信息合规披露;审议通过了《审计整改管理办法》等多项内控制度,审阅了内部控制评价报告、合规管理有效性评估报告及多项专项审计报告,强化了对内部审计工作的指导与监督。此外,委员会两次更新公司关联方名单,并审核了预计日常关联交易及重大关联交易专项审计报告,以防范关联交易风险。展望2026年,委员会将继续致力于监督外部审计质量、审核公司财务信息披露、加强对内部审计的指导以及评估公司内部控制有效性,以提升公司治理水平。

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