Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月28日,七丰精工发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为1.83亿元,同比增长10.02%;归母净利润为1393.95万元,同比下降29.01%;扣非归母净利润为1213.33万元,同比下降30.47%;基本每股收益0.17元/股。
公司自2022年3月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为3075.88万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对七丰精工2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为1.83亿元,同比增长10.02%;净利润为1344.16万元,同比下降31.08%;经营活动净现金流为1758.15万元,同比下降46.19%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.1亿元,同比大幅下降30.48%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 3079.29万 | 1745.16万 | 1213.33万 |
扣非归母利润增速 | -11.61% | -43.33% | -30.48% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长10.02%,净利润同比下降31.08%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 2.02亿 | 1.67亿 | 1.83亿 |
净利润(元) | 3713.12万 | 1950.23万 | 1344.16万 |
营业收入增速 | -7.88% | -17.49% | 10.02% |
净利润增速 | 2.5% | -47.48% | -31.08% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长24.54%,营业收入同比增长10.02%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | -7.88% | -17.49% | 10.02% |
应收账款较期初增速 | 35.37% | -22.24% | 24.54% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长10.02%,经营活动净现金流同比下降46.19%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 2.02亿 | 1.67亿 | 1.83亿 |
经营活动净现金流(元) | 3995.82万 | 3267.13万 | 1758.15万 |
营业收入增速 | -7.88% | -17.49% | 10.02% |
经营活动净现金流增速 | 38.63% | -18.24% | -46.19% |
• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为0.4亿元、0.3亿元、0.2亿元,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 3995.82万 | 3267.13万 | 1758.15万 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为23.19%,同比下降12.15%;净利率为7.34%,同比下降37.36%;净资产收益率(加权)为4.45%,同比下降30.9%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为28.83%、26.4%、23.19%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 28.83% | 26.4% | 23.19% |
销售毛利率增速 | -0.53% | -8.42% | -12.16% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为18.4%,11.71%,7.34%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 18.4% | 11.71% | 7.34% |
销售净利率增速 | 11.26% | -36.35% | -37.36% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为16.54%,同比增长14.92%;流动比率为4.48,速动比率为3.63;总债务为797.15万元,其中短期债务为797.15万元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至4.48。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 4.66 | 6.59 | 4.48 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为661.3万元,较期初变动率为76.82%。
项目 | 20231231 |
期初其他应收款(元) | 374.02万 |
本期其他应收款(元) | 661.35万 |
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.2亿元,较期初变动率为174.55%。
项目 | 20231231 |
期初其他应付款(元) | 691.69万 |
本期其他应付款(元) | 1899.04万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.94,同比增长12.02%;存货周转率为2.97,同比增长5.65%;总资产周转率为0.5,同比增长8.19%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.3亿元,较期初增长554.19%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 440.66万 |
本期在建工程(元) | 2882.74万 |
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为329.4万元,较期初增长46.47%。
项目 | 20231231 |
期初长期待摊费用(元) | 224.88万 |
本期长期待摊费用(元) | 329.39万 |
• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.2亿元,较期初增长163.23%。
项目 | 20231231 |
期初无形资产(元) | 766.2万 |
本期无形资产(元) | 2016.84万 |
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