深圳万讯自控股份有限公司于近日发布2025年第一季度财报,多项关键财务指标出现较大变动,值得投资者密切关注。以下将对主要财务数据进行详细解读。
营收增长18.27%,市场拓展见成效
报告期内,深圳万讯自控营业收入为226,397,870.69元,较上年同期的191,418,346.78元增长18.27%。这表明公司在市场拓展方面取得一定成效,业务规模有所扩大。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 226,397,870.69 | 191,418,346.78 | 18.27% |
净利润下滑45.37%,成本与减值影响显著
归属于上市公司股东的净利润为 -7,555,370.35元,上年同期为 -5,197,186.96元,同比下滑45.37%。主要原因系本期人力成本同比增长,同时计提的信用、资产减值损失增加所致。这反映出公司在成本控制和资产质量方面面临挑战。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,555,370.35 | -5,197,186.96 | -45.37% |
扣非净利润下滑20.98%,主业盈利能力待提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,341,475.18元,上年同期为 -6,894,910.90元,下滑20.98%。这表明公司主营业务盈利能力有待进一步提升,需优化业务结构和运营管理。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,341,475.18 | -6,894,910.90 | -20.98% |
基本每股收益下滑42.16%,股东收益受影响
基本每股收益为 -0.0290元/股,上年同期为 -0.0204元/股,下滑42.16%。这直接影响了股东的收益水平,公司需努力改善经营状况,提升每股收益。
| 项目 | 本报告期(元/股) | 上年同期(元/股) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | -0.0290 | -0.0204 | -42.16% |
扣非每股收益数据未提供,信息披露待完善
报告中未提及扣非每股收益相关数据,信息披露的完整性方面可能需要进一步完善,以便投资者全面了解公司盈利情况。
应收票据增长112.39%,需关注承兑风险
应收票据期末余额为9,409,635.01元,较上年度末的4,430,426.53元增长112.39%,主要系期末商业承兑汇票增加所致。商业承兑汇票的增加可能伴随着一定的承兑风险,公司需加强对应收票据的管理和风险防控。
| 项目 | 2025年3月31日(元) | 2024年12月31日(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 9,409,635.01 | 4,430,426.53 | 112.39% |
加权平均净资产收益率为 -0.71%,资产收益不佳
加权平均净资产收益率为 -0.71%,上年同期为 -0.44%,下降0.27%。这表明公司运用净资产获取利润的能力较弱,资产运营效率有待提高。
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 | -0.71% | -0.44% | -0.27% |
存货增长6.40%,关注库存管理
存货期末余额为206,554,424.95元,较上年度末的194,130,513.34元增长6.40%。存货的增加可能会占用公司资金,增加仓储成本和存货跌价风险,公司需优化库存管理策略。
| 项目 | 2025年3月31日(元) | 2024年12月31日(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 存货 | 206,554,424.95 | 194,130,513.34 | 6.40% |
销售费用增长9.64%,投入产出需评估
销售费用为50,920,554.83元,较上年同期的46,441,631.38元增长9.64%。公司在市场推广方面加大了投入,但需关注投入产出比,确保销售费用的增加能有效带动业务增长。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 50,920,554.83 | 46,441,631.38 | 9.64% |
管理费用增长11.49%,注重效率提升
管理费用为26,037,641.09元,较上年同期的23,350,313.99元增长11.49%。公司应注重管理效率的提升,合理控制管理费用的增长,避免不必要的开支。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 管理费用 | 26,037,641.09 | 23,350,313.99 | 11.49% |
财务费用增长51.19%,关注利息与汇兑损益
财务费用为3,470,863.47元,较上年同期的2,295,730.56元增长51.19%,主要系公司本期利息收入同比减少和汇兑损益同比增加所致。公司需加强对财务费用的管控,合理安排资金,降低利息支出和汇兑损失。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 财务费用 | 3,470,863.47 | 2,295,730.56 | 51.19% |
研发费用微降1.93%,持续创新仍关键
研发费用为21,703,371.33元,较上年同期的22,130,119.92元下降1.93%。在竞争激烈的市场环境下,公司仍需保持一定的研发投入,以提升产品竞争力和创新能力。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 21,703,371.33 | 22,130,119.92 | -1.93% |
经营活动现金流净额骤降312.24%,资金回笼压力大
经营活动产生的现金流量净额为 -24,312,849.93元,上年同期为 -5,897,733.57元,同比下降312.24%。主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。这显示公司资金回笼面临较大压力,经营活动现金流状况不佳,需优化销售策略和采购安排,改善现金流。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,312,849.93 | -5,897,733.57 | -312.24% |
投资活动现金流净额下降104.58%,理财回收减少
投资活动产生的现金流量净额为 -1,204,325.29元,上年同期为26,317,128.65元,同比下降104.58%,主要系本期银行理财到期收回的现金同比减少所致。公司需合理规划投资活动,确保资金的有效配置和收益稳定。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,204,325.29 | 26,317,128.65 | -104.58% |
筹资活动现金流净额下降75.84%,关注偿债压力
筹资活动产生的现金流量净额为 -4,367,770.85元,上年同期为 -2,483,935.84元,同比下降75.84%,主要系本期支付可转债利息同比增加所致。公司需关注偿债压力,合理安排筹资计划,确保资金链的稳定。
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,367,770.85 | -2,483,935.84 | -75.84% |
综合来看,深圳万讯自控在2025年第一季度虽营业收入有所增长,但净利润下滑明显,且现金流状况不佳,面临成本控制、资产质量、资金回笼等多方面挑战。投资者需密切关注公司后续经营策略调整及财务状况变化。
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