南方路机2024年报解读:营收净利双降,多项费用增长引关注
创始人
2025-04-25 01:11:38

2024 年,福建南方路面机械股份有限公司在复杂的市场环境中面临诸多挑战与机遇。从关键财务数据来看,公司营业收入和净利润出现下滑,而部分费用却呈增长态势。其中,经营活动产生的现金流量净额下滑50.48%,销售费用增长30.52%,这些显著变化值得投资者密切关注。

关键财务数据概览

  1. 主要会计数据
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 1,001,374,402.12 1,140,946,459.18 -12.23
归属于上市公司股东的净利润(元) 90,795,008.61 120,417,537.63 -24.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 71,637,234.53 103,324,269.14 -30.67
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,746,473.31 86,318,441.35 -50.48
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,308,974,473.33 1,254,194,221.49 4.37
总资产(元) 2,046,652,930.39 2,016,894,333.55 1.48
  1. 主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.84 1.11 -24.32
稀释每股收益(元/股) 0.84 1.11 -24.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.66 0.95 -30.53
加权平均净资产收益率(%) 7.08 9.95 减少2.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.59 8.53 减少2.94个百分点

核心指标解读

营收下滑,市场拓展遇阻?

2024年南方路机营业收入为10.01亿元,较2023年的11.41亿元下降了12.23%。公司表示,国内工程机械行业处于筑底阶段的调整期,市场需求的萎缩对公司业务产生了直接影响。从业务板块来看,骨料资源化再生处理设备多为产业园项目,交付周期长且存在跨期情况,导致该板块营业收入减少。尽管海外市场销售收入实现了16.78%的增长,达到2.56亿元,但仍不足以弥补国内市场下滑带来的损失。

净利下降,盈利能力承压

归属于上市公司股东的净利润为9079.50万元,同比下降24.60%;扣除非经常性损益的净利润为7163.72万元,降幅达30.67%。净利润的下滑一方面源于营业收入的减少,另一方面,成本费用的控制效果不佳也对利润产生了负面影响。如营业成本虽然因精益生产有所下降,但销售、管理、研发等费用的增加,压缩了利润空间。

费用增长,成本管控待加强

  1. 销售费用:2024年销售费用为6332.40万元,较上年增长30.52%。公司解释主要是由于参加行业展览所致。销售费用的大幅增长,在一定程度上反映了公司为拓展市场、提升品牌影响力所做的努力,但同时也增加了经营成本。若销售费用的投入不能有效转化为销售收入的增长,将对公司的盈利能力产生持续压力。
  2. 管理费用:管理费用为4771.16万元,同比增长4.43%。虽然增幅相对较小,但仍显示出管理成本的上升。公司需进一步审视管理流程,优化资源配置,以提高管理效率,降低管理成本。
  3. 财务费用:财务费用为 -880.66万元,去年为 -726.85万元。财务费用为负,表明公司利息收入大于利息支出等费用,整体财务状况较为稳健,但同比变化也反映出公司在资金运用和理财策略上可能存在一定的调整。
  4. 研发费用:研发费用为8281.83万元,较2023年增长12.74%。公司持续加大研发投入,旨在通过技术创新提升产品竞争力,如构建AI驱动的可视化平台等。然而,研发投入的增加短期内会加重公司的成本负担,且研发成果的转化存在不确定性,若不能及时转化为市场竞争力和经济效益,可能对公司业绩产生不利影响。

现金流波动,资金回笼需提速

  1. 经营活动现金流:经营活动产生的现金流量净额为4274.65万元,同比减少50.48%,主要原因是收回货款较上年同期减少。这表明公司在销售回款方面遇到了困难,可能与客户付款周期延长、市场竞争加剧等因素有关。经营活动现金流的减少,可能影响公司的资金周转和日常运营,公司需加强应收账款的管理,优化销售策略,提高资金回笼速度。
  2. 投资活动现金流:投资活动产生的现金流量净额为5122.02万元,而上年为 -11489.85万元。这主要得益于本年投资理财现金流净额增加和固定资产支出减少。公司在投资策略上的调整,使得投资活动现金流入净额增加,一定程度上改善了公司的资金状况。
  3. 筹资活动现金流:筹资活动产生的现金流量净额为 -4109.08万元,较上年的 -4829.85万元有所增加,主要是支付的中介机构费用减少所致。这显示公司在筹资活动方面的现金流出压力有所缓解。

风险与挑战

  1. 市场风险:国内工程机械行业下行趋势未明显改观,尽管海外市场成为新增长点,但全球市场环境复杂多变,贸易保护主义、汇率波动等因素可能对公司海外业务拓展产生不利影响。
  2. 研发风险:公司不断加大研发投入,但如果无法按计划及时完成新产品或新技术的开发,或者开发的新产品在性能、质量或成本方面不具有竞争优势,可能面临研发失败的风险。
  3. 人才风险:行业竞争加剧,对专业人才的争夺激烈,公司存在核心人员流失的风险,进而可能导致技术泄密,削弱公司的竞争优势。

总体而言,南方路机在2024年业绩面临一定压力,多项财务指标的变化反映出公司在市场拓展、成本控制和现金流管理等方面需要进一步优化。投资者需密切关注公司在2025年的战略调整和经营举措,以评估其业绩改善的可能性。

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