Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月24日,国机汽车发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为420.25亿元,同比下降3.44%;归母净利润为3.92亿元,同比增长1787.58%;扣非归母净利润为2.71亿元,同比增长737.58%;基本每股收益0.2624元/股。
公司自2001年3月上市以来,已经现金分红16次,累计已实施现金分红为14.56亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对国机汽车2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为420.25亿元,同比下降3.44%;净利润为4亿元,同比增长1953.22%;经营活动净现金流为27.22亿元,同比增长330.82%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为420.2亿元,同比下降3.44%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 395.69亿 | 435.2亿 | 420.25亿 |
营业收入增速 | -9.96% | 9.98% | -3.44% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降3.44%,净利润同比增长1953.22%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 395.69亿 | 435.2亿 | 420.25亿 |
净利润(元) | 3.08亿 | 1948.54万 | 4亿 |
营业收入增速 | -9.96% | 9.98% | -3.44% |
净利润增速 | 10.9% | -93.67% | 1953.22% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为3.1亿元、0.2亿元、4亿元,同比变动分别为10.9%、-93.67%、1953.22%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 3.08亿 | 1948.54万 | 4亿 |
净利润增速 | 10.9% | -93.67% | 1953.22% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-3.44%,税金及附加同比变动4.67%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 395.69亿 | 435.2亿 | 420.25亿 |
营业收入增速 | -9.96% | 9.98% | -3.44% |
税金及附加增速 | -14.76% | 19.46% | 4.67% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降3.44%,经营活动净现金流同比增长330.82%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 395.69亿 | 435.2亿 | 420.25亿 |
经营活动净现金流(元) | -26.76亿 | 6.32亿 | 27.22亿 |
营业收入增速 | -9.96% | 9.98% | -3.44% |
经营活动净现金流增速 | -185.32% | 123.61% | 330.82% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为7.26%,同比增长1.07%;净利率为0.95%,同比增长2026.3%;净资产收益率(加权)为3.51%,同比增长1747.37%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.51%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.96% | 0.19% | 3.51% |
净资产收益率增速 | 21.81% | -93.58% | 1747.37% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为67.83%,同比下降0.93%;流动比率为1.28,速动比率为0.92;总债务为63.68亿元,其中短期债务为62.37亿元,短期债务占总债务比为97.95%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.31、0.28、0.27,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为5.6亿元,较期初变动率为33.59%。
项目 | 20231231 |
期初其他应收款(元) | 4.22亿 |
本期其他应收款(元) | 5.64亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为7.21,同比增长8.52%;存货周转率为5.06,同比下降9.88%;总资产周转率为1.21,同比下降7.15%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为17.66、16.61、15.71,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 395.69亿 | 435.2亿 | 420.25亿 |
固定资产(元) | 22.4亿 | 26.21亿 | 26.76亿 |
营业收入/固定资产原值 | 17.66 | 16.61 | 15.71 |
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