Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月23日,星昊医药发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为6.48亿元,同比下降10.24%;归母净利润为8288.27万元,同比下降10.61%;扣非归母净利润为9239.08万元,同比增长25.21%;基本每股收益0.68元/股。
公司自2023年5月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为5448.72万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对星昊医药2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6.48亿元,同比下降10.24%;净利润为8163.27万元,同比下降9.35%;经营活动净现金流为8299.89万元,同比下降42.28%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为6.5亿元,同比下降10.24%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 6.07亿 | 7.22亿 | 6.48亿 |
| 营业收入增速 | 4.41% | 18.87% | -10.24% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为17.33%,13.76%,-10.61%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 归母净利润(元) | 8150.96万 | 9272.35万 | 8288.27万 |
| 归母净利润增速 | 17.33% | 13.76% | -10.61% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为69.65%,同比下降6.04%;净利率为12.6%,同比增长1%;净资产收益率(加权)为5.49%,同比下降21.35%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为75.11%、74.13%、69.65%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 75.11% | 74.13% | 69.65% |
| 销售毛利率增速 | 1.42% | -1.3% | -6.04% |
• 销售净利率较为波动。报告期内,公司一季度至四季度的销售净利率分别为15.69%、2.74%、-1.87%、-3.96%,同比变动分别为12.8%、20.47%、-13.1%、154.52%,销售净利率较为波动。
| 项目 | 20240331 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
| 销售净利率 | 15.69% | 2.74% | -1.87% | -3.96% |
| 销售净利率增速 | 12.8% | 20.47% | -13.1% | 154.52% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期74.13%下降至69.65%,销售净利率由去年同期12.47%增长至12.6%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 75.11% | 74.13% | 69.65% |
| 销售净利率 | 13.42% | 12.47% | 12.6% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为5.41%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | 7.66% | 7.16% | 5.41% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为16.68%,同比下降5.4%;流动比率为5.24,速动比率为4.91;总债务为2852.81万元,其中短期债务为2852.81万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长11.26%,营业成本同比增长5.28%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款较期初增速 | 84.55% | -52.31% | 11.26% |
| 营业成本增速 | 0.17% | 23.54% | 5.28% |
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.2亿元,较期初变动率为232.35%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初应付票据(元) | 557.23万 |
| 本期应付票据(元) | 1851.96万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为7.92,同比增长4.23%;存货周转率为3.31,同比增长5.82%;总资产周转率为0.36,同比下降21.35%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.7亿元,较期初增长163.01%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 2548.63万 |
| 本期在建工程(元) | 6703.19万 |
• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.8亿元,较期初增长89.01%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初无形资产(元) | 3971.28万 |
| 本期无形资产(元) | 7506.25万 |
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