Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月22日,淳中科技发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为4.95亿元,同比下降0.82%;归母净利润为8580万元,同比增长390.75%;扣非归母净利润为7328.65万元,同比增长954.04%;基本每股收益0.43元/股。
公司自2018年1月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.46亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对淳中科技2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为4.95亿元,同比下降0.82%;净利润为8280.66万元,同比增长413.33%;经营活动净现金流为5646.25万元,同比下降52.94%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为4.9亿元,同比下降0.82%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 3.81亿 | 4.99亿 | 4.95亿 |
| 营业收入增速 | -18.65% | 31.03% | -0.82% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降0.82%,净利润同比增长413.33%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 3.81亿 | 4.99亿 | 4.95亿 |
| 净利润(元) | 2982.74万 | 1613.12万 | 8280.66万 |
| 营业收入增速 | -18.65% | 31.03% | -0.82% |
| 净利润增速 | -64.11% | -45.92% | 413.33% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.3亿元、0.2亿元、0.8亿元,同比变动分别为-64.11%、-45.92%、413.33%,净利润较为波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | 2982.74万 | 1613.12万 | 8280.66万 |
| 净利润增速 | -64.11% | -45.92% | 413.33% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-0.82%,税金及附加同比变动1.95%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 3.81亿 | 4.99亿 | 4.95亿 |
| 营业收入增速 | -18.65% | 31.03% | -0.82% |
| 税金及附加增速 | -4.73% | -13.91% | 1.95% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.682低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | 4023.56万 | 1.2亿 | 5646.25万 |
| 净利润(元) | 2982.74万 | 1613.12万 | 8280.66万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 1.35 | 7.44 | 0.68 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为50.12%,同比增长15.58%;净利率为16.73%,同比增长417.58%;净资产收益率(加权)为6.64%,同比增长297.6%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为51.62%、43.52%、50.12%,同比变动分别为-10.88%、-15.69%、15.59%,销售毛利率异常波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 51.62% | 43.52% | 50.12% |
| 销售毛利率增速 | -10.88% | -15.69% | 15.59% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为6.64%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 2.84% | 1.67% | 6.64% |
| 净资产收益率增速 | -64.28% | -41.2% | 297.61% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为5.92%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | 2.45% | 1.4% | 5.92% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为8.52%,同比下降72.04%;流动比率为10.7,速动比率为9.9;总债务为387.31万元,其中短期债务为387.31万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为202.25%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初预付账款(元) | 949.25万 |
| 本期预付账款(元) | 2869.08万 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长202.25%,营业成本同比增长-12.66%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款较期初增速 | 170.81% | 5.72% | 202.25% |
| 营业成本增速 | -6.47% | 52.98% | -12.66% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.14,同比下降0.1%;存货周转率为2.87,同比下降8.32%;总资产周转率为0.32,同比下降6.24%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 递延所得税资产变动较大,同时所得税费用为负。报告期内,递延所得税资产为850.4万元,较期初增长59.13%,所得税费用为-131.3万元。
| 项目 | 20231231 |
| 期初递延所得税资产(元) | 534.42万 |
| 本期递延所得税资产(元) | 850.41万 |
| 本期所得税费用(元) | -131.3万 |
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