鹰眼预警:联德股份销售毛利率下降
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2025-04-22 00:36:12

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月22日,联德股份发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为10.98亿元,同比下降9.32%;归母净利润为1.87亿元,同比下降25.41%;扣非归母净利润为1.84亿元,同比下降22.54%;基本每股收益0.78元/股。

公司自2021年2月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为3.26亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对联德股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为10.98亿元,同比下降9.32%;净利润为1.88亿元,同比下降24.8%;经营活动净现金流为2.98亿元,同比下降8.43%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为40.29%,8.09%,-9.32%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.21亿12.11亿10.98亿
营业收入增速40.29%8.09%-9.32%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为54.27%,1.45%,-25.41%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)2.48亿2.51亿1.87亿
归母净利润增速54.27%1.45%-25.41%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为68.78%,2.92%,-22.54%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)2.31亿2.38亿1.84亿
扣非归母利润增速68.78%2.92%-22.54%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-9.32%,销售费用同比变动19.02%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.21亿12.11亿10.98亿
销售费用(元)965.48万1261.94万1388.61万
营业收入增速40.29%8.09%-9.32%
销售费用增速9.99%30.71%19.02%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-9.32%,税金及附加同比变动0.75%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.21亿12.11亿10.98亿
营业收入增速40.29%8.09%-9.32%
税金及附加增速72.09%31.96%0.75%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为34.41%,同比下降7.72%;净利率为17.07%,同比下降17.08%;净资产收益率(加权)为8.28%,同比下降29.29%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为34.41%,同比下降7.73%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率36.47%37.37%34.41%
销售毛利率增速6.44%2.46%-7.73%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为21.93%,20.59%,17.07%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率21.93%20.59%17.07%
销售净利率增速9.34%-6.1%-17.08%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为12.62%,11.71%,8.28%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率12.62%11.71%8.28%
净资产收益率增速32.56%-7.21%-29.29%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为18.31%,同比增长15.18%;流动比率为3.06,速动比率为2.52;总债务为2.06亿元,其中短期债务为2.06亿元,短期债务占总债务比为100%。

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.44,同比下降0.79%;存货周转率为3.1,同比下降14.6%;总资产周转率为0.4,同比下降12.94%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.56,3.47,3.44,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)3.563.473.44
应收账款周转率增速6.45%-2.6%-0.79%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.88,3.63,3.1,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)3.883.633.1
存货周转率增速0.34%-6.55%-14.6%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为7.73%、8.02%、8.75%,持续增长。

项目202212312023123120241231
存货(元)2.04亿2.14亿2.5亿
资产总额(元)26.34亿26.75亿28.55亿
存货/资产总额7.73%8.02%8.75%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.46,0.46,0.4,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.460.460.4
总资产周转率增速-3.94%-0.21%-12.94%

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为9.9亿元,较期初增长63.99%。

项目20231231
期初固定资产(元)6.03亿
本期固定资产(元)9.89亿

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为2.2亿元,较期初增长30.17%。

项目20231231
期初无形资产(元)1.71亿
本期无形资产(元)2.23亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为0.86%、1.04%、1.26%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)965.48万1261.94万1388.61万
营业收入(元)11.21亿12.11亿10.98亿
销售费用/营业收入0.86%1.04%1.26%

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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