Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月18日,鼎通科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为10.32亿元,同比增长51.12%;归母净利润为1.1亿元,同比增长65.74%;扣非归母净利润为9269.63万元,同比增长56.89%;基本每股收益0.8元/股。
公司自2020年12月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2.12亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对鼎通科技2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为10.32亿元,同比增长51.12%;净利润为1.1亿元,同比增长65.74%;经营活动净现金流为1.16亿元,同比增长45.73%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.7亿元、0.7亿元、1.1亿元,同比变动分别为54.02%、-60.49%、65.74%,净利润较为波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | 1.68亿 | 6657.04万 | 1.1亿 |
| 净利润增速 | 54.02% | -60.49% | 65.74% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动51.12%,销售费用同比变动2.24%,销售费用与营业收入变动差异较大。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 8.39亿 | 6.83亿 | 10.32亿 |
| 销售费用(元) | 755.19万 | 1513.83万 | 1333.23万 |
| 营业收入增速 | 47.74% | -18.65% | 51.12% |
| 销售费用增速 | 55.33% | 100.46% | 2.24% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长684.95%,营业收入同比增长51.12%,应收票据增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入增速 | 47.74% | -18.65% | 51.12% |
| 应收票据较期初增速 | -70.03% | 29.29% | 684.95% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为27.41%,同比增长0.34%;净利率为10.69%,同比增长9.67%;净资产收益率(加权)为6.03%,同比增长56.22%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为35.65%、27.97%、27.41%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 35.65% | 27.97% | 27.41% |
| 销售毛利率增速 | 2.52% | -21.54% | 0.34% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期27.97%下降至27.41%,销售净利率由去年同期9.75%增长至10.69%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 35.65% | 27.97% | 27.41% |
| 销售净利率 | 20.08% | 9.75% | 10.69% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为86.65%,客户过于集中。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 前五大客户销售占比 | 85.84% | 83.96% | 86.65% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为17.09%,同比增长49.3%;流动比率为4.52,速动比率为3.31;总债务为441.78万元,其中短期债务为441.78万元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至4.52。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 流动比率(倍) | 6.36 | 7.45 | 4.52 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为207万元,较期初变动率为52.69%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初预付账款(元) | 135.58万 |
| 本期预付账款(元) | 207.01万 |
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.11%、0.11%、0.17%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款(元) | 157.91万 | 135.58万 | 207.01万 |
| 流动资产(元) | 14.86亿 | 12.18亿 | 12.54亿 |
| 预付账款/流动资产 | 0.11% | 0.11% | 0.17% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长52.69%,营业成本同比增长50.93%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 预付账款较期初增速 | 6.58% | -14.14% | 52.69% |
| 营业成本增速 | 45.75% | -8.94% | 50.93% |
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为741.4万元,较期初变动率为189.77%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他应收款(元) | 255.87万 |
| 本期其他应收款(元) | 741.43万 |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.16%、0.21%、0.59%,持续上涨。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 其他应收款(元) | 243.32万 | 255.87万 | 741.43万 |
| 流动资产(元) | 14.86亿 | 12.18亿 | 12.54亿 |
| 其他应收款/流动资产 | 0.16% | 0.21% | 0.59% |
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.1亿元,较期初变动率为57.1%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他应付款(元) | 677.53万 |
| 本期其他应付款(元) | 1064.4万 |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1.7亿元、2.4亿元、2.5亿元,公司经营活动净现金流分别0.9亿元、0.8亿元、1.2亿元。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 资本性支出(元) | 1.74亿 | 2.41亿 | 2.45亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 8801.69万 | 7992.25万 | 1.16亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.07,同比增长16.45%;存货周转率为2.49,同比增长24.63%;总资产周转率为0.5,同比增长45.28%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为12.14%、14.01%、18.34%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 2.45亿 | 2.73亿 | 3.99亿 |
| 资产总额(元) | 20.17亿 | 19.5亿 | 21.76亿 |
| 应收账款/资产总额 | 12.14% | 14.01% | 18.34% |
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为11.37%、13.75%、15.36%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 存货(元) | 2.29亿 | 2.68亿 | 3.34亿 |
| 资产总额(元) | 20.17亿 | 19.5亿 | 21.76亿 |
| 存货/资产总额 | 11.37% | 13.75% | 15.36% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为5.9亿元,较期初增长32.59%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初固定资产(元) | 4.44亿 |
| 本期固定资产(元) | 5.89亿 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.5亿元,较期初增长32.71%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 1.16亿 |
| 本期在建工程(元) | 1.55亿 |
• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为1.3亿元,较期初增长78.77%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初无形资产(元) | 7422.23万 |
| 本期无形资产(元) | 1.33亿 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.8亿元,同比增长36.24%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 管理费用(元) | 4745.96万 | 5573.16万 | 7592.58万 |
| 管理费用增速 | 35.69% | 17.43% | 36.24% |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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