宏微科技2024年报解读:净利润暴跌112.45%,研发投入与现金流现积极信号
创始人
2025-04-15 00:06:51

2025年4月,江苏宏微科技(维权)股份有限公司披露2024年年报,在复杂的市场环境下,公司业绩出现较大波动,净利润同比锐减112.45%,同时多项财务指标也呈现出不同程度的变化。本文将深入解读宏微科技2024年年报,剖析公司财务状况与经营成果,为投资者提供全面的信息参考。

关键财务指标解读

营收下滑,市场需求影响显著

2024年,宏微科技实现营业收入133,136.03万元,同比减少11.52%。从业务板块来看,模块收入较上年增长7.19%,受托加工业务收入增长23.68%,但单管及芯片业务收入受订单减少及价格下调影响,分别下降45.88%、49.06%。整体营收下滑,反映出市场需求的结构性变化对公司业务冲击较大。

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
营业收入(万元) 133,136.03 150,473.94 -11.52
归属于上市公司股东的净利润(万元) -1,446.73 11,619.49 -112.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) -3,399.02 10,077.03 -133.73
基本每股收益(元/股) -0.0682 0.5467 -112.47
扣非每股收益(元/股) -0.1602 0.4741 -133.79

净利润转负,经营压力凸显

归属于上市公司股东的净利润为 -1,446.73万元,同比减少112.45%;扣除非经常性损益的净利润为 -3,399.02万元,同比减少133.73%。业绩下滑主要源于部分客户采购计划调整、订单释放不及预期以及车规产品单价承压,同时资产减值损失的计提也对利润造成负面影响。

费用有增有减,结构调整进行时

  • 销售费用:2024年销售费用为2,716.78万元,同比增长20.92%,主要因职工薪酬、广告宣传及展览费等增加,反映公司在市场拓展方面加大投入。
  • 管理费用:管理费用5,851.05万元,同比下降5.34%,显示公司在管理成本控制上取得一定成效。
  • 财务费用:财务费用2,358.66万元,同比增长17.48%,主要源于利息支出增加,公司债务负担有所加重。
  • 研发费用:研发费用10,976.13万元,同比增长1.54%,占营业收入比例为8.24%,表明公司持续重视技术研发,为未来发展蓄力。
费用项目 2024年(万元) 2023年(万元) 变动比例(%)
销售费用 2,716.78 2,246.69 20.92
管理费用 5,851.05 6,181.41 -5.34
财务费用 2,358.66 2,007.64 17.48
研发费用 10,976.13 10,809.85 1.54

现金流状况改善,投资筹资活动有变化

  • 经营活动:经营活动产生的现金流量净额为12,202.04万元,去年同期为 -14,765.12万元,主要因采购规模下降及承兑汇票支付材料款增加,公司经营现金流状况明显好转。
  • 投资活动:投资活动产生的现金流量净额为 -12,501.68万元,去年同期为 -30,532.75万元,投资规模有所下降。
  • 筹资活动:筹资活动产生的现金流量净额为1,103.07万元,同比减少97.58%,主要系上年收到可转债公司债券资金,今年该资金流入减少。
现金流项目 2024年(万元) 2023年(万元) 变动情况
经营活动产生的现金流量净额 12,202.04 -14,765.12 由负转正,大幅改善
投资活动产生的现金流量净额 -12,501.68 -30,532.75 投资规模下降
筹资活动产生的现金流量净额 1,103.07 45,643.62 减少97.58%

研发与人员情况

研发投入持续,技术创新驱动发展

2024年度研发投入10,976.13万元,占营业收入比例为8.24%,同比增加1.54%。截至报告期末,公司研发人员数量为193人,同比增长9.66%,其中硕士、博士合计37人,占研发人员总数的19.17%。公司在芯片和模块产品研发上取得进展,如光伏应用的IGBT&FRD芯片、车规应用的IGBT&FRD芯片等完成开发或认证,为未来产品竞争力提升奠定基础。

核心人员调整,影响有待观察

2024年8月,公司对核心技术人员俞义长工作职责进行调整,不再将其认定为核心技术人员,同时认定崔崧、张海泉为公司核心技术人员。此次调整官方称不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响,但核心人员变动对公司长期技术研发方向和效率的影响仍需持续关注。

风险与挑战

业绩下滑风险持续

尽管下半年营收环比增长9.13%,但受宏观经济、行业竞争等因素影响,若终端客户需求持续下降,公司客户拓展不及预期,仍可能面临经营压力,业绩存在继续下滑风险。

技术迭代压力大

功率半导体器件行业技术升级迅速,公司现有技术存在被赶超和迭代风险。若不能准确把握行业技术趋势,及时进行技术和产品升级,可能导致产品技术落后,市场竞争力下降。

供应商依赖风险

公司自研芯片采用Fabless模式委托代工,外购芯片主要采购自英飞凌等供应商。若主要芯片供应商产能紧张或供应中断,可能影响公司产品交付,对经营业绩产生不利影响。

宏微科技2024年虽在经营上面临净利润大幅下滑等挑战,但在研发投入和现金流改善方面展现积极迹象。未来,公司需应对业绩下滑、技术迭代和供应商依赖等风险,通过持续技术创新、优化市场策略和供应链管理,提升核心竞争力,实现可持续发展,投资者需密切关注公司应对措施及市场变化对其业绩的影响。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

热门资讯

守护最北的日出星辰 转自:成都日报锦观江水深沉 江湾静谧守护最北的日出星辰 游客在漠河“神州北极”碑前打卡拍照,碑...
万华化学福建码头公司增资至10... 经济观察网 天眼查App显示,12月16日,万华化学(福建)码头有限公司发生工商变更,注册资本由4亿...
文旅“融”光焕发 共绘“诗与... ●兵团日报全媒体记者 姜蒙 通讯员 张培丽 胥强 仲冬时节,寒意渐浓,五师八十三团十连...
情暖援疆路 医心护健康 ●蔡伟 “医生,我的胃老是不舒服,吃了东西总不消化。”12月16日,在四师总医院可克达拉市院区...
以行践诺 服务暖心 ………… “我们将以更大力度推动‘万企兴万村’行动走深走实,团结引领兵团广大民营企业发挥优势,...