据证券之星公开数据整理,近期东百集团(600693)发布2024年年报。截至本报告期末,公司营业总收入18.16亿元,同比下降3.73%,归母净利润4348.72万元,同比上升24.09%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.88亿元,同比上升2.25%,第四季度归母净利润-4196.46万元,同比上升37.83%。本报告期东百集团应收账款上升,应收账款同比增幅达63.91%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利3.05亿元左右。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率58.0%,同比减2.03%,净利率7.32%,同比减20.35%,销售费用、管理费用、财务费用总计6.88亿元,三费占营收比37.88%,同比增0.57%,每股净资产4.04元,同比增0.77%,每股经营性现金流0.32元,同比减68.48%,每股收益0.05元,同比增24.07%
证券之星价投圈财报分析工具显示:业务评价:公司去年的ROIC为3.52%,资本回报率不强。去年的净利率为7.32%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。融资分红:公司上市32年以来,累计融资总额8.99亿元,累计分红总额5.09亿元,分红融资比为0.57。商业模式:公司业绩主要依靠资本开支及营销驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为6.66%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.03%)建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达42.43%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达13.71%、流动比率仅为0.5)建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达61.54%)建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达126.02%)建议关注公司存货状况(存货/营收已达123.52%)