杭州萤石网络股份有限公司近日发布2024年年报,报告期内,公司实现营业收入544,193.99万元,较上年同期增长12.41%;经营活动产生的现金流量净额54,838.82万元,较上年同期下降43.44%。这两个关键数据的变化,勾勒出萤石网络在市场拓展与经营现金流管理方面的现状,值得投资者深入关注。
营收稳健增长,市场拓展成效显著
营收实现双位数增长
报告期内,萤石网络实现营业收入544,193.99万元,较上年同期的484,106.56万元增长12.41%。公司不断推出有竞争力的产品,如智能家居摄像机、智能入户、智能服务机器人等新品,并持续拓展和优化境内外渠道建设,推动了整体营业收入的稳健增长。其中,智能家居产品收入434,650.39万元,同比增长9.76%;云平台服务收入105,219.52万元,同比增长22.87%。
| 年份 | 营业收入(万元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 2024年 | 544,193.99 | 12.41% |
| 2023年 | 484,106.56 | - |
各业务板块表现不一
智能家居摄像机作为公司的现金牛业务,收入为294,829.19万元,虽同比略有下降1.38%,但市场占有率仍处于前列。智能入户业务增长迅猛,收入达74,754.19万元,同比增长47.87%,成为公司新的明星业务及第二增长曲线。智能服务机器人业务增长显著,收入为16,594.18万元,同比增长265.12%,显示出良好的发展潜力。
| 业务板块 | 2024年营业收入(万元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 智能家居摄像机 | 294,829.19 | -1.38% |
| 智能入户 | 74,754.19 | 47.87% |
| 智能服务机器人 | 16,594.18 | 265.12% |
净利润下滑,成本费用影响显著
净利润同比下降10.52%
萤石网络2024年实现归属于上市公司股东的净利润50,392.77万元,较上年同期的56,315.93万元下降10.52%。主要原因是公司持续聚焦核心优势,夯实技术研发,积极拓展新品市场,布局全域零售渠道矩阵,新拓展的智能新品尚处于前期市场建设阶段,各项营销费用投入有所加大。
| 年份 | 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 2024年 | 50,392.77 | -10.52% |
| 2023年 | 56,315.93 | - |
成本费用分析
| 费用项目 | 2024年(万元) | 2023年(万元) | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 营业成本 | 315,170.68 | 278,490.30 | 13.17% |
| 销售费用 | 85,830.20 | 67,763.68 | 26.66% |
| 管理费用 | 17,715.18 | 16,201.14 | 9.35% |
| 研发费用 | 81,367.36 | 73,071.20 | 11.35% |
现金流波动,经营与投资活动影响各异
经营活动现金流量净额下降43.44%
经营活动产生的现金流量净额为54,838.82万元,较上年同期的96,952.16万元下降43.44%,主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加,经营活动现金流出增加大于经营活动现金流入增加所致。这表明公司在经营过程中的现金支出有所增加,可能对公司的短期资金流动性产生一定压力。
| 年份 | 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 2024年 | 54,838.82 | -43.44% |
| 2023年 | 96,952.16 | - |
投资活动现金流量净额变动
投资活动产生的现金流量净额为-61,082.56万元,较上年同期的-79,031.20万元增长22.71%,主要系报告期内公司萤石智能家居产品产业化基地项目完工,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期投入减少所致。这显示公司在固定资产投资方面的支出有所减少,可能意味着公司在项目建设上的节奏有所调整。
| 年份 | 投资活动产生的现金流量净额(万元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 2024年 | -61,082.56 | 22.71% |
| 2023年 | -79,031.20 | - |
筹资活动现金流量净额变化
筹资活动产生的现金流量净额为-64,180.13万元,较上年同期的-35,156.19万元下降82.56%,主要系报告期内公司智能家居产品产业化基地项目完工,专项借款全部偿还,同时支付2023年度现金股利,导致筹资活动产生的现金流出较上年同期增加较多。这反映了公司在项目完工后对债务的偿还和对股东的回报,对公司的资金结构产生了一定影响。
| 年份 | 筹资活动产生的现金流量净额(万元) | 同比增长 |
|---|---|---|
| 2024年 | -64,180.13 | -82.56% |
| 2023年 | -35,156.19 | - |
风险与挑战并存
萤石网络在发展过程中面临着诸多风险。在产品研发方面,若对市场需求趋势判断失误或新产品市场接受度不及预期,将对业绩产生不利影响。同时,新技术、新工艺从研发到应用的周期以及同行竞争也可能削弱公司的市场竞争力。在知识产权保护方面,若不能有效保护自主研发的核心技术,可能影响公司的核心竞争力。专业人才的稀缺或流失也可能削弱公司的技术创新能力和运营管理能力。此外,云平台服务的数据安全及个人信息保护风险、上游行业发展制约的风险、全球化经营风险、存货减值风险、汇率变动风险、行业竞争加剧及市场集中度提升的风险,以及全球经济波动导致市场需求下滑的风险等,都给公司的未来发展带来不确定性。投资者需密切关注这些风险因素,谨慎做出投资决策。
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