光威复材:2024年业绩下滑,应收账款高企,现金流改善
创始人
2025-04-03 06:55:50

近期光威复材(300699)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

光威复材2024年财务表现

营收与利润

光威复材(300699)在2024年的营业总收入为24.5亿元,较2023年的25.18亿元下降了2.69%。归母净利润为7.41亿元,同比下降15.12%。扣非净利润为6.68亿元,同比下降6.15%。从单季度数据来看,第四季度的表现尤为疲软,营业总收入为5.48亿元,同比下降28.96%,归母净利润为1.26亿元,同比下降49.93%。

盈利能力

公司的毛利率为45.55%,较去年同期减少了6.4个百分点。净利率为28.01%,同比减少了16.15个百分点。尽管盈利能力有所下降,但每股经营性现金流达到1.04元,同比增长61.46%,显示出公司在现金流管理上的改善。

资产负债

截至2024年底,公司的货币资金为13.84亿元,同比增长26.97%。应收账款为8.6亿元,同比增长29.53%,占归母净利润的比例高达116.05%,表明公司存在较大的应收账款回收压力。有息负债为10.65亿元,同比增长370.97%,主要由于子公司内蒙古公司收到项目贷款。

成本与费用

公司的三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计为1.52亿元,占营收比例为6.19%,同比增加了0.07个百分点。财务费用变动幅度为89.34%,主要原因是上年汇兑收益较高及本年项目贷款利息增加。

主营业务分析

公司主营业务收入主要来自碳纤维及织物、碳梁和预浸料。其中,碳纤维及织物业务收入为14.52亿元,占主营收入的59.27%,毛利率为58.37%。碳梁业务收入为5.37亿元,占主营收入的21.90%,毛利率为26.36%。预浸料业务收入为2.34亿元,占主营收入的9.53%,毛利率为35.77%。

经营活动现金流

经营活动产生的现金流量净额为1.04元/股,同比增长61.46%,主要得益于A客户应收款项变现增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增长508.66%,主要由于子公司内蒙古公司收到项目贷款。

发展展望与风险

公司预计2025年随着千吨级生产线等同性验证通过,装备业务有望恢复增长。然而,高性能工业用碳纤维市场竞争激烈,产品价格下降,可能对业绩产生不利影响。此外,装备业务采购订单不稳定、新产品开发周期长、产品销售价格波动等因素也给公司带来了不确定性。

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