Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月2日,金钼股份发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为135.71亿元,同比增长17.68%;归母净利润为29.83亿元,同比下降3.76%;扣非归母净利润为29.47亿元,同比下降0.38%;基本每股收益0.92元/股。
公司自2008年4月上市以来,已经现金分红15次,累计已实施现金分红为90.45亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对金钼股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为135.71亿元,同比增长17.68%;净利润为33.14亿元,同比下降5.54%;经营活动净现金流为37.18亿元,同比增长7.04%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为169.76%,132.19%,-3.76%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 归母净利润(元) | 13.35亿 | 30.99亿 | 29.83亿 |
| 归母净利润增速 | 169.76% | 132.19% | -3.76% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为182.93%,125.26%,-0.39%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 扣非归母利润(元) | 13.13亿 | 29.58亿 | 29.47亿 |
| 扣非归母利润增速 | 182.93% | 125.26% | -0.39% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长17.68%,净利润同比下降5.54%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 95.31亿 | 115.31亿 | 135.71亿 |
| 净利润(元) | 15.86亿 | 35.08亿 | 33.14亿 |
| 营业收入增速 | 19.53% | 20.99% | 17.68% |
| 净利润增速 | 160.93% | 121.11% | -5.54% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动17.68%,销售费用同比变动-8.84%,销售费用与营业收入变动差异较大。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 95.31亿 | 115.31亿 | 135.71亿 |
| 销售费用(元) | 3097.53万 | 3457.08万 | 3151.52万 |
| 营业收入增速 | 19.53% | 20.99% | 17.68% |
| 销售费用增速 | 17.83% | 11.61% | -8.84% |
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动17.68%,税金及附加同比变动-1.38%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 95.31亿 | 115.31亿 | 135.71亿 |
| 营业收入增速 | 19.53% | 20.99% | 17.68% |
| 税金及附加增速 | 48.89% | 40.82% | -1.38% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为40.7%,同比下降15.14%;净利率为24.42%,同比下降19.73%;净资产收益率(加权)为18.46%,同比下降14.81%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为40.7%,同比大幅下降15.15%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 34.77% | 47.96% | 40.7% |
| 销售毛利率增速 | 58.44% | 37.92% | -15.15% |
• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为34.77%、47.96%、40.7%,同比变动分别为58.44%、37.92%、-15.15%,销售毛利率异常波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 34.77% | 47.96% | 40.7% |
| 销售毛利率增速 | 58.44% | 37.92% | -15.15% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为18.46%,同比下降14.81%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 10.64% | 21.67% | 18.46% |
| 净资产收益率增速 | 160.78% | 103.67% | -14.81% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为12.28%,同比增长9.55%;流动比率为6.07,速动比率为5.84;总债务为3776.03万元,其中短期债务为3776.03万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为1.2亿元,较期初变动率为105.45%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他应付款(元) | 5672.94万 |
| 本期其他应付款(元) | 1.17亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为125.14,同比增长28.92%;存货周转率为19.64,同比增长51.87%;总资产周转率为0.7,同比增长3.08%。
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