Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
3月26日,金宏气体发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为25.25亿元,同比增长4.03%;归母净利润为2.01亿元,同比下降36.12%;扣非归母净利润为1.56亿元,同比下降45.7%;基本每股收益0.42元/股。
公司自2020年5月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为6.01亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对金宏气体2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为25.25亿元,同比增长4.03%;净利润为2.1亿元,同比下降36.06%;经营活动净现金流为5.8亿元,同比增长25.38%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为25.3亿元,同比增长4.03%,去年同期增速为23.4%,较上一年有所放缓。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 19.67亿 | 24.27亿 | 25.25亿 |
营业收入增速 | 12.97% | 23.4% | 4.03% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为2亿元,同比大幅下降36.12%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 2.29亿 | 3.15亿 | 2.01亿 |
归母净利润增速 | 37.14% | 37.48% | -36.12% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长4.03%,净利润同比下降36.06%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 19.67亿 | 24.27亿 | 25.25亿 |
净利润(元) | 2.41亿 | 3.28亿 | 2.1亿 |
营业收入增速 | 12.97% | 23.4% | 4.03% |
净利润增速 | 44.35% | 36.36% | -36.06% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2.4亿元、3.3亿元、2.1亿元,同比变动分别为44.35%、36.36%、-36.06%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 2.41亿 | 3.28亿 | 2.1亿 |
净利润增速 | 44.35% | 36.36% | -36.06% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为32.15%,同比下降14.78%;净利率为8.31%,同比下降38.54%;净资产收益率(加权)为6.42%,同比下降38.74%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为6.42%,同比大幅下降38.74%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 8.39% | 10.48% | 6.42% |
净资产收益率增速 | 37.54% | 24.91% | -38.74% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 处置股权或资产的现金流流入较大。报告期内,公司通过处置子公司股权或不动产等现金净流入占净利润之比为34.26%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
资产或股权处置现金流入(元) | - | 6199.73万 | 7187.17万 |
净利润(元) | 2.41亿 | 3.28亿 | 2.1亿 |
资产或股权处置现金流入/净利润 | - | 18.89% | 34.26% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为50.5%,同比增长11.76%;流动比率为1.77,速动比率为1.65;总债务为25.77亿元,其中短期债务为7.03亿元,短期债务占总债务比为27.28%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.7亿元,较期初变动率为50.87%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 4546.99万 |
本期预付账款(元) | 6859.92万 |
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.6%、1.86%、3.03%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款(元) | 3213.48万 | 4546.99万 | 6859.92万 |
流动资产(元) | 20.06亿 | 24.49亿 | 22.62亿 |
预付账款/流动资产 | 1.6% | 1.86% | 3.03% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长50.87%,营业成本同比增长13.36%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -0.55% | 41.5% | 50.87% |
营业成本增速 | 3.26% | 20.01% | 13.36% |
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.2亿元,较期初变动率为39.95%。
项目 | 20231231 |
期初其他应收款(元) | 1524.23万 |
本期其他应收款(元) | 2133.22万 |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为7.5亿元、10.7亿元、10.7亿元,公司经营活动净现金流分别3.9亿元、4.6亿元、5.8亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
资本性支出(元) | 7.5亿 | 10.72亿 | 10.7亿 |
经营活动净现金流(元) | 3.85亿 | 4.62亿 | 5.8亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.55,同比下降2.81%;存货周转率为11.43,同比下降7.89%;总资产周转率为0.39,同比下降12.22%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为21.7亿元,较期初增长45.3%。
项目 | 20231231 |
期初固定资产(元) | 14.91亿 |
本期固定资产(元) | 21.66亿 |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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