Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
3月22日,莱美药业发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为7.96亿元,同比下降11.17%;归母净利润为-8780.44万元,同比下降883.55%;扣非归母净利润为-1.19亿元,同比下降98.34%;基本每股收益-0.0832元/股。
公司自2009年9月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为2.8亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对莱美药业2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7.96亿元,同比下降11.17%;净利润为-8008.85万元,同比下降699.46%;经营活动净现金流为1.85亿元,同比增长126.94%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为8亿元,同比下降11.17%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 8.85亿 | 8.96亿 | 7.96亿 |
营业收入增速 | -27.8% | 1.24% | -11.17% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.9亿元,同比大幅下降883.55%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | -6870.52万 | -892.73万 | -8780.44万 |
归母净利润增速 | 31.66% | 87.01% | -883.55% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-1.2亿元,同比大幅下降98.34%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | -1.15亿 | -5993.33万 | -1.19亿 |
扣非归母利润增速 | 16.44% | 48.03% | -98.34% |
• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.2亿元,-0.3亿元,-0.7亿元,连续为负数。
项目 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
营业利润(元) | -1518.36万 | -2743.13万 | -6501.5万 |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-0.8亿元、-0.1亿元、-0.8亿元,同比变动分别为27.99%、86.87%、-699.46%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | -7628.4万 | -1001.78万 | -8008.85万 |
净利润增速 | 27.99% | 86.87% | -699.46% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降11.17%,经营活动净现金流同比增长126.94%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 8.85亿 | 8.96亿 | 7.96亿 |
经营活动净现金流(元) | 5713.39万 | 8153.14万 | 1.85亿 |
营业收入增速 | -27.8% | 1.24% | -11.17% |
经营活动净现金流增速 | -47.24% | 42.7% | 126.94% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为64.39%,同比下降7.13%;净利率为-10.07%,同比下降799.94%;净资产收益率(加权)为-4.31%,同比下降926.19%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为73.5%、69.33%、64.39%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 73.5% | 69.33% | 64.39% |
销售毛利率增速 | 2.84% | -5.67% | -7.13% |
• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-10.07%,同比大幅下降799.94%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | -8.62% | -1.12% | -10.07% |
销售净利率增速 | 0.26% | 87.03% | -799.94% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-4.31%,同比大幅下降926.19%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -3.22% | -0.42% | -4.31% |
净资产收益率增速 | 38.55% | 86.96% | -926.19% |
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-4.31%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -3.22% | -0.42% | -4.31% |
净资产收益率增速 | 38.55% | 86.96% | -926.19% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-3.72%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | -2.85% | -0.37% | -3.72% |
从是否存在减值风险看,需要重点关注:
• 商誉变动率超过30%。报告期内,商誉余额为0.4亿元,较期初变动率为36.43%。
项目 | 20231231 |
期初商誉(元) | 3294.28万 |
本期商誉(元) | 4494.53万 |
• 商誉/净资产比值持续增长。近三期年报,商誉/净资产比值分别为1.5%、1.6%、2.4%,呈持续增长趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
商誉/净资产 | 1.5% | 1.6% | 2.4% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为34.05%,同比增长28.06%;流动比率为2.21,速动比率为1.96;总债务为4.91亿元,其中短期债务为3.49亿元,短期债务占总债务比为71.18%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长16.02%,营业成本同比增长3.15%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | 59.93% | -18.12% | 16.02% |
营业成本增速 | -32.94% | 17.17% | 3.15% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.67,同比下降2.37%;存货周转率为1.52,同比增长3.34%;总资产周转率为0.28,同比下降8.08%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为699.8万元,较期初增长184.61%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 245.88万 |
本期在建工程(元) | 699.8万 |
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